文档介绍:青山湖区住建和城乡建设局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 青山湖区住建和城乡建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、, 万元,增长 %,主要原因是:旧改办及拆迁办合并为住建局管理、增加了2018年结算的支出比例及因工作需要商品和服务支出增加。
,, %,主要原因是:旧改办及拆迁办合并为住建局管理、增加了
2018年住建局部门结算结余。本年支出的具体构成为:,占 %;项目支出 , %;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
万元,,%。其中:
(一),,%,主要原因是:有一部份专项资金上年结转下年使用。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:无年初预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1979万元,其中:(一),, %,主要原因是:旧改办及拆迁办合并为住建局管理、增加了2018年住建局部门结算支出及人员变动及因工作需要商品和服务支出增加。
(二), 万元,增长
%,主要原因是:旧改办及拆迁办合并为住建局管理、增加了2018年住建局部门结算支出及因工作需要商品和服务支出增加。
(三),较2017年(减少) 万元,(下降)93 %,主要原因是2018年减少了对个人和家庭补助支出。
(四),较2017年(减少) 万元,(下降)57 %,主要原因是:办公设备经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”, 万元,完成预算的49%,决算数较2017年(减少)6,05 万元,(下降) %,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是无年初预算数。
(二)公务接待费支出年初预算数为 1 万元,决算数为 , %,决算数较2017年减少 万元,(下降) %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:三公经费只减不增。
(三)公 务用车购置及运行维护费支出 ,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,0 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,,完成预算的58%,决算数较2017年(减少),(下降)%。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:公车改革三公经费只减不增。
六、机关运行经费支出情况
(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 ,增长41 %,主要原因是:旧改办及拆迁办合并为住建局管理、增加了2018年住建局部门结算支出及因工作需要商品和服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
,其中:政府采购货物支出 、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关