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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

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上传人:青青松松 2022/3/14 文件大小:94 KB

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文档介绍

文档介绍:可编辑可修改
天地公司
合并破产重整审计工作方案

天地合并破产重整专项审计
、编制依据
依据《中华人民共和国企业破产法》及相关高院解释、天涯人民法院关于天 地合并破产重
整裁定、审计业务约定书、注册会计师审计准则等相关法律、法规 要求编制。
三、 审计目的
为天地管理人提供天地合并破产重整情况下整体资产及负债情况专项审计 报告。
四、 审计范围与内容
审计范围以天涯人民法院裁定范围为准;审计内容主要为天地真实资产及负 债状况(含账
外资产、账外负债、预计负债及或有负债)。
五、 审计方式
就地现场审计。
六、 审计基准日
以天涯法院裁定天地合并破产日期为准。
七、 审计时间计划
依据破产范围企业数量、资产负债规模、账外民间借款清理难度,计划审计 工作时间为
天,具体安排情况如下:(一)时间计划表
计划天
序号 阶段 内容描述 时间计划 计划控制负责人

- 一一 项目开始 审计工作沟通与 2017 年 8 月 10-8 3 项目现场总负责
55
——二






布置
月14日
2017
年8月15日
债权初步确认
4 组债权确认
30
-9月15日
100 家企业资产
资产及负债现
2017

8
月 14

及负债真实情况
70
场核实
-10 月 24

审核。
就审计中资产及
负债定性问题与
2017
8
月 14
现场核


重大问题沟通
管理人、企业及
实中及
-10 月 24

时沟通,并依法
时沟通
取得一致意见。
审计报告报审稿
2017

10
月 24
报告初稿出具
7
出具
日 -10
月 31

与管理人、主管
2017
年11月1日
沟通审计报告
法院、重整人沟
7
-11 月7

通审计报告。
2017
年11月8日
正式报告岀具
提交审计报告
3
-11 月13日
合计
120

可编辑可修改

项目现场总负责

项目现场总负责
人及分单位负责

项目现场总负责
人及分单位负责

项目总负责人
项目总负责人
项目总负责人
(二)时间计划