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文档介绍:.
企业在建工程管理表格页)(doc7
在建工程实质性程序
被审计单位:
索引号:ZP
项目:在建工程
财务报表截止日/期间:
编制:
复核:
日期:
日期:
第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系
审计目标与是否完整,计价是否正确。
ZP3
AB

(1)了解在建工程结转固定资产的政策,并结合固定资产审计,检查在建工程转销额是否正确,是否存在将已交付使用的固定资产挂列在建工程而少计折旧的情形;
(2)检查在建工程其他减少的情况,入账依据是否齐全,会计处理是否正确。
ZP4
D
。复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间。

A
(全部或部分)。

D
7•检查在建工程减值准备,关注停建工程:
(1) 检査在建工程是否出现减值情形,是否应确认减值准备;
(2) 检査减值计提所依据的确定可收回金额的方法。对以市价确定可收回金额的在建工程,复核管理层使用的市价的取得方法;对以现值确定的可收回金额,复核计算现值的假设、方法是否合理。



E


第二部分计划实施的实质性程序
目项
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性整完
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愉摊
列报
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D
注:1•结果取白风险评估工作底稿。

3•在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“表示。
在建工程审定表
被审计单位:
项目:在建工程
索引号:ZP1
财务报表截止日/期间:
编制:
复核:
日期:
日期:
项目
期末
账项调整
重分类调整
期末
上期末
未审数
借万
贷方
借方
贷方
审定数
审定数
一、在建工程账面余额合计
1.
二、在建工程减值准备合计
1.
三、在建工程账面价值合计
1.
审计结论:
在建工程明细表
索引号:ZP2
财务报表截止日/期间:复核:
日期:
被审计单位:
项目:在建工程明细表编制:
日期:
工程项目名称
预算数
工程进度
完工日期
批准文号
资金来源
期初余额
本期增加
本期转入固定资产
其他减少
期末余额
期末减值准备
期末账面价值
金额
其中:利息资本化金额
金额
其中:利息资本化金额
金额
其中:利息资本化金额
金额
其中:利息资本化金额
丿
金额
其中:
利息
资本化金额