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ERP系统操作流程、:查看、新增、修改、作废、审核、打印、执行。
:查看、新增、审核、打印、执行。
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、库存汇总报表、库存明细报表、业务查找、加工验收汇总报表、加工验收明细报表、验收明细报表的查看。
责任划分
,因操作失误造成的数量错误或无法验收入库由操作员负责,因计划单错误造成原因由相关下达生产计划的主管和部门负责。当月同样的失误或错误达到或超过3次以上,扣除相应人员绩效考核1分。
,在领料过程中如果因仓库数量不准造成无法领料出库,耽误生产次数达到或超过3次以上,扣除相应仓库保管绩效考核2分。
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,规格,颜色对所交货品进行整理,列出交货清单交货清单(清单因写明交货名称,规格,颜色,数量)交ERP操作员制作验收单,仓库保管按验收单点验货品并验收入库,如验收单和货品不符可不验收入库。当月出现3次或3次以上无法验收入库,扣除相应人员绩效考核3分。
,需相关人员写明加工货品的名称,规格,颜色,数量和所领材料的名称,规格,颜色,数量,交ERP操作员制作加工单,如造成数量错误或无法验收入库,扣除相应人员绩效考核3分。
,仓库应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单,委托领料单,委托验收单引用制作出入库单并审核,以确保仓库数量的准确。造成数据不准确,扣相应人员绩效考核2分。
注意事项
车间操作员凭仓库保管签字的领料单、验收单审核相对应的单据,审核时应注意单据的单号,做到一一对应,车间领料、交货人员在领料后和交货后应及时将签字单据转交系统操作员。
辅料领用的领料单由辅料仓库保管引加工单制作领料单,领用数量以实际发货数量为准。
仓库保管应在当天下班前或次日9:00前将当天的验收单,委托领料单,委托验收单引用制作出入库单并审核,以确保仓库数量的准确。
销售-仓库操作流程
销售部根据客户订单制作销售订单
成品仓库
销售部通知仓库引用销售点单的单号号或打印转仓库
销售部
仓库保管引用销售订单并按实际发货品和数量修改销售开单,将销售开单转交销售部。
财务部(财务在收到销售部转交的销售单后审核发货签单和销售清单。)
销售部对仓库转交的发货单对应单号在统中录入价格,并打印带金额的销售清单转仓库保管签字。
仓库保管凭财务转交的销售清单审核系统对应单据。
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