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审计2022年度工作计划报告.docx

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审计2022年度工作计划报告.docx

上传人:羹羹 2022/3/30 文件大小:32 KB

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  3、开展对旌阳、绵竹、什邡、广汉、中江、罗江等6个县〔市、区〕工会和市教科文卫体、市经贸工会等2个产业工会20xx年度经费收支状况的审计。〔增加对旌阳区总工会、什邡市总工会20xx年度经费收支状况的审计〕
  4、开展地震灾后重建资金、帮扶救助资金等各类专项资金审计。
  二、会议工作。
  1、组织召开市总经审全委会,审查市总预〔决〕算方案和半年预算执行状况,听取市总经审办工作汇报,审议20xx年度全市经审工作标准化建立考核状况等。
  2、组织召开全市经审会主任会议,通报20xx年度经审工作考核状况,沟通经审工作,学****总结好的经历,支配部署新的工作。
  3、年底召开市总经审全委会,审议市总经审工作报告,列席市总全委会。
  三、自身建立工作。
  1、举办全市工会专兼职经审干部经审业务培训班。
  2、对县〔市、区〕工会和其他纳入考核的工会20xx年度经审工作标准化建立工作进展考核评比。
  3、参与省总市州工会审计工作标准化建立考核评比工作。
  4、全年编发《市总经审工作信息》3——5期,用以指导全市经审工作。










  四、调研指导工作。
  1、结合对下审计,深化调查探究县〔市、区〕、市产业〔局〕、企〔事〕业工会经审工作,发觉并有针对性地解决经审工作中的新状况、新问题。
  2、踊跃为基层解答经审〔审计〕工作中的疑难问题。
  3、踊跃参与市州工会经审工作片区会,学****兄弟单位经历以指导我市工会经审工作。
  五、其他工作。
  1、担当省总市州工会经审会第三组在德阳召开经审工作研讨会的全部工作。
  2、参与省总和市内审协会有关会议和培训。
  3、完成与市总其他部门的协作工作。
  4、完成部门其他日常性工作。
  【篇三】审计2022年度工作打算报告
  一、集团公司内部审计工作思路
  以财务收支审计为根底,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
  二、20xx年度集团公司内部审计工作打算如下:










  1、以财务收支与预算审计为根底,促进内限制度的健全与完善。
  ⑴以财务收支审计为根底,延长到内部限制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监视,爱护公司资产平安和完整,同时延长到内部限制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
  ⑵通过预算审计促进预算执行,保障预算编制符合集团开展方向,预算执行围绕集团经营目标绽开。
  ⑶完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,依据实际工作状况,进一步完善《集团公司预算执行状况审计方法》等内审制度。
  2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
  内部审计以公司经营业绩审计为中心,围绕二级单位的经营业绩考核,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,刚好发觉问题并予以订正,
  逐步实现由发觉型向预防型的转变,更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析缘由,抓住关键,提出建议和看法,进而促进二级单位加强经营管理,提高经济效益。
  在开展经营业绩审计时,经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合,不仅要加强离任审计,还应搞好任中审计,注意对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。





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