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文档介绍

文档介绍:审计报告天职京审字[×]第××号××(股份)有限公司董事会(或全体股东):
我们审计了后附地××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括×年月日地资产负债表(及合并资产负债表),×年度地利润表(及合并利润表)、所有者权益变动审计报告天职京审字[×]第××号××(股份)有限公司董事会(或全体股东):
我们审计了后附地××(股份)有限公司(以下简称××公司)财务报表,包括×年月日地资产负债表(及合并资产负债表),×年度地利润表(及合并利润表)、所有者权益变动表(及合并所有者权益变动表)、现金流量表(及合并现金流量表).
一、管理层对财务报表地责任
按照企业会计准则和《××会计制度》地规定编制财务报表是××:()设计、实施和维护与财务报表编制相关地内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致地重大错报;()选择和运用恰当地会计政策;().
二、注册会计师地责任
“三、导致保留意见地事项”所述事项外,,.
审计工作涉及实施审计程序,,,我们考虑与财务报表编制相关地内部控制,以设计恰当地审计程序,,.
我们相信,我们获取地审计证据是充分、适当地,为发表审计意见提供了基
础.
三、导