文档介绍:文件名称:仓储管理办法总页数:5
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1
先亥准:复核:制定人:制定单位:仓管
发行日期:实施日期:
会签单位签认
日期
会签单位
由仓管员通知品管员IQC依照〈〈采购品检验办法》()、〈〈原物料检验标准》()、〈。由样计划》()执行检验,判定合格后再由仓管办理入库手续。
》()〈〈产品的监控与量测管理办法》()〈〈制成品检验标准〉()、检包车间填写〈入库单〉(附件73),向仓管员办理制成品缴库手续。
产品的储存/防护:
仓管员将入库之原物料按标识好之储位进行摆放,并建立〈材料库存卡〉(.)同时做好料帐。
(防火、防盗、防氧化)。
(满一年)〈复检通知单〉()交由OQC品管员复检,品管员再依据妇由样计划》()〈〈原物料检验标准》()执行检验,合格者在其外箱上盖〈复检合格章〉()不合格者依〈〈不合格品管制程序》()执行。仓管再依〈复检通知单〉判定进行消帐作业。
,则依〈〈不合格品管制程序》(.)执行,通知仓管将不合格品(批)移至退货区,准备办理退货。若急用需特采者,则依〈〈不合格品管制程序》()之特采规定执行。
发料/出货需求/不良退库/客户退货/库存出料帐/记录登帐作业:
仓管依据〈产品流程单〉(.)作好生产用原物料备料或发料的工作。生产部各组不用或多余之物料应及时填好〈退料单〉(.)办法退料手续。
仓管依据〈出货通知单〉(.)先备好货,并通知品质部OQC进行出货检验。经由品管员做好出货查验及盖0K章签核后,方可放彳了出货。
当品管员于出货前查核某批待出货品NG时,或于定期盘点查核某批库存原物料之可用性、有效性有问题时,则应通知仓管开立〈退仓单〉(.),交给原承制责任单位处置,仓管员将货品移出仓库之同时,亦须在日记账本上除帐。
业务填写〈送货单〉(),须填写详细正确的成品名称、规格、客户料号、数量。
仓管员应于发料或出货完毕时,将出货品除帐,并同时在料帐/成品帐上登录。
仓管员办理客户退货帐时,由业务开立〈客户退货通知处理单〉(,NG依照〈〈不合格品管制程序》()执行。
仓管帐务处理及单据等品质记录管理(入库帐、出库帐、退料帐、退货帐):
入库帐:〈入库单〉第一联包装,第二联仓库,第三联,生管。
出库帐:〈领料单〉第一联生管,第二联仓库,第三联权责单位。
〈送货单〉第一联业务内勤组自存备查,第二联转会计,第三联给客户。
〈出货通知单〉第一联业务内勤组自存备查,第二联转仓库,第三联转品质部。
〈客户退货通知处理单〉第一联业务内勤组自存备查,第二联仓库保存,第三联品质部保存。
〈复检通知单〉第一联仓库,第二联品质部。
可用性评估:(库存量使用状况、外部包装状况、内部功能、品质特性之查核)因客户取消订单,或生产工艺变更等,造成一些暂时用不