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质量管理体系内部审核报告(总5页).docx

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质量管理体系内部审核报告(总5页).docx

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文档介绍:质量管理体系内部审核报告(总5页)
质量管理体系内部审核报告
(总5页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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质量管理体系内部审核报告(总5页)
质量管理体系内部审核报告
(总5页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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一、内部审核的时间:2022年10月18~19日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术
部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:
组长:XX
第一组:XXX、XXX、XXX、XXX
第二组:XXX、XXX、XXX、XXX
第三组:XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
,是否符合ISO 9001:2022标准的要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
,是否在各部门有效展开并得到实施;

,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
9001:2022《质量管理体系要求》标准;
,程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则;


七、审核方式
1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况
2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况;
3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排,由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现,审核应用抽样方法进行;
4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性,设备设施管理等状况进行检查。
八、内审首、末次会议参加人员
参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。
九、内部审核综述
根据公司2022年年度内审计划,经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。公司内审组依据ISO9001:2022标准和《管理体系内部审核程序》规定要求,于2022年10月18~19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核,抽查了公司办公及生产场所。在公司领导及相关部门的大力支持配合下,内部审核得以顺利进行,本次内审