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上传人:阿哈哈哈吧哈哈哈 2022/4/15 文件大小:17 KB

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资金管理自查报告
资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的'通知》(xx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导本文格式为Word版,下载可任意编辑

资金管理自查报告
资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的'通知》(xx财字[20xx]4号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
  一、制度建立及执行情况
  1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。
  2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
  二、资金管理执行方面
  1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。
  2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。
  项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。
  三、资金安全管理方面:
  1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。
  2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行