1 / 6
文档名称:

医院内部控制考核评价方案--精选文档.doc

格式:doc   大小:18KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

医院内部控制考核评价方案--精选文档.doc

上传人:xv五哥 2022/4/15 文件大小:18 KB

下载得到文件列表

医院内部控制考核评价方案--精选文档.doc

文档介绍

文档介绍:医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
内部控制考核评价方案
第一章总则
第一条:为规范医院内部控制评价工作,完善医院治理体系,防范和管控经济风险,促进医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
内部控制考核评价方案
第一章总则
第一条:为规范医院内部控制评价工作,完善医院治理体系,防范和管控经济风险,促进医院各项内部控制不断完善和发展,结合医院实际,制定本办法。
第二条:本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上,对医院内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及医院内部控制规定等。
第三条:内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。医院层面主要指医院的整体控制环境,业务层面涵盖了医院各部门的内部控制活动。
开展内部控制评价,既可以对医院整体内部控制进行评价,也可以对医院内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。
第二章评价工作机制及原则
第四条:医院由财务科牵头,医务科、护理部、办公室等部门参与,组成内部控制建设监督检查工作小组,在“内部控制规范建设领导小组”的统一领导下开展内部控制评价工作。
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
第五条:内部控制建设监督检查工作小组主要负责对医院内部控制建立与实施情况开展内部监督检查,并定期组织编制医院风险评估报告,对医院内部控制的完善性、有效性做出评价。
第六条:医院各部门应结合日常经济活动开展情况,实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。
第七条:医院内部控制评价工作由办公室负责组织实施,也可委托具备资质的社会中介机构实施。委托中介机构实施时,为医院提供内部控制建设服务的中介机构,不得同时为医院提供内部控制评价服务。
第八条:内部控制评价工作应遵循下列原则:
(一)全面性原则。内部控制评价应将医院所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。
(二)重要性原则。在风险评估的基础上,内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。
(三)客观性原则。评价工作应真实、准确反映医院内部控制设计与运行的现状。
(四)及时性原则。与医院管理活动相关的外部环境或医院管理要求发生变化时,应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
医院内部控制考核评价方案--精选文档
第三章评价内容
第九条:医院层面内部控制评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及医院控制环境、监控活动等。
第十条:各业务层面内部控制的评价内容主要包括医院预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面。
第十一条:内部控制建设监督检查工作小组对上一次内部控制评价所提出的缺陷、风险、整改建议、整改措施的落实情况进行检查。
第四章评价程序