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文档介绍

文档介绍:KTV财务管理方案
KTV财务管理方案
为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
本公司财14、票据填写完毕,将“持卡人留存”联撕下交回顾客; 
15、未按信用卡使用原则去做,造成的经济损失由经手人负责。 
办公用品财务处理制度 
1、KTV各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品,每季度编报领用计划,统一由财务部购进,交仓库保管,各部门按月领用;
2、领用人领取物品后,由仓管员签名,领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用,另一联由仓库按月装订,作为便查簿,以备检查;
3、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后,在进仓办公用品的发票上签收,并立即登记商品货卡和便查簿,不必填进仓验收单; 
4、财务部对办公用品的账力结算,可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票,经审查票面品名、规格、数量、金额,以及仓管员验收和经手人签名,即准予办理报账;
5、办公用品财务核算处理,直接摊入费用列支,即应以“管理费-办公用品”科目列支,不必通过库存物料科目的重复核算; 
6、在各部门逐步确立为独立核算后,办公用品同财务部在管理费科目列支,但应分部门设立明细账户,以便按部门实际领用分摊费用。 
财务报销制度 
借支管理方案
1、各部门直接管理责任人负责借支的审批,特殊借支一律由分管副总或董事长审批。
2、财务部负责对所有借支业务的监督及核算,对超出预算或审批权限的借款作出拒付。
3、借款人有按时还款的责任。
4、只允许因公借支,入职未满一个月的员工不予借款;因私人借款必须经分管副总审批。
5、借支下限为人民币200元,200元以下支出由业务经办人员预先垫支;借支上限为未发工资的100%。
6、 借款人在费用支出后的一周内到财务办理报销冲帐。
7、 以前借款未清,不予办理新的借款。
8、 差旅费借支需办理备用金申请,填写《出差申请表》,借款人凭获得批准的《出差申请表》及《借支单》到财务办理借支。
9、司机借支纳入备用金管理,每位司机给予1000元的定额借支,用于日常备用,日常开支超出1000元以上报销后再办理新的借支,次月再办理新的借款。
10、购销部零星物资采购员借支纳入备用金管理,给予1000元的定额用于日常紧急备用,月末清理一次,次月再办理新的借款。
11、 借款人借款时填写《借支单》,字迹清晰可辨,借款人的落款签名与借款人人事档案姓名一致。
12、 借款人报销冲减借支时,差额部分以现金形式当面结清,同时出纳开收据给借款人。
13、 有借款行为都需填写《借支单》,经审批后方能做借款列示。
14、借支使用时间
购销部门驻外业务人员差旅费借支,可以每月月末清算一次。
费用报销审批管理方案: 
1、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支,超支部门须经KTV主管领导批准方可向财务部报销; 
2、已经取得原始发票的只要填制报销凭证,由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销,已批准的费用定额内的由部门领导人签字,定额外的由KTV主管领导签字;
3、未取得原始发票而要先付款时,可以先到财务部办理借款,经领导批准(已经批准的费用定额内的由部门领导签字,定额外的由总经理签字)一周之内办理报销手续,同时撤回借款单第三联。
4、所有费用开支必须在业务发生后三天内凭原始单据报销,超过三天不予报销。特殊情况须由总经理签字批准后方予以报销。
5、各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查; 
6、支付的大厦管理费,水电、空调费,邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项,由财务部经理审批并掌握分期付款数额;
7、各项福利费开支,如活动费、制服费等,由总经理批准; 
8、其余未明确的费用由总经理审批。 
9、不得报销的项目有: 
(1)被没收财物造成的损失,支付违约金、  滯纳金、赔偿金、被罚款以及赞助、损赠的支出;   
(2)与公司经营无关的个人开支费用。
(3)超出报销期限一个月以上的费用支出。
低值易耗品财务管理方案 
1、各部门每月制定低值易耗品采购计划,经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购,财务部根据该部门费用定额审核报销。
2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品,建立卡和账册,卡片一式两份,由采购部门专人保管一份,使用部门专人保管一份,财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。
3、对损坏和丢失的低值易耗品,应分清责任,属工作差错的要由责任人填写报废