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201-年学校小金库自查自纠报告.docx

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201*年学校小金库自查自纠报告
  “小金库”是帐外帐,有的只有单位(部门)领导或少数几个人知道,具有很大的隐藏性、诡秘性特点。下面是我整理的201*年学校小金库自查自纠报告,欢送大家参考借鉴遵照“谁主管、谁负责”的原那么和党风廉政建立责任制的要求,由行政“一把手”总负责,成立治理“小金库”工作小组,切实做到思想相识、组织领导和工作落实“三到位”,把本校的治理“小金库”专项工作抓细、抓实、抓好。










  三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透亮。
  遵照上级文件规定的要求,我校重点围绕“治理内容”中的各项指标深化自查活动,对各类账户、帐据进展了谨慎细致的清查。我校财务管理均遵照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入我校财务法定账目同意核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
  我校此次“小金库”的专项治理重点是20××年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及201*年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。遵照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的工程开展自查活动,对20××年以来全部收入及各类帐户、帐据进展了谨慎细致的自查,通过自查,没有发觉上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进展了通报,并在校公开栏予以公示。
  1、我校依据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开全校教职工会议,事后进展常规公示;学校每年在全校教职工会议上都要作财务报告,并要在全校教职工会议上都获得通过。
  2、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购置教辅材料的行为。严格遵照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费状况。










  3、我校财务部门,严格遵照财务管理制度有关规定执行,无私设“小金库”和“帐外帐”以及个人名义私存***等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张奢侈等现象。
  4、各类票据均管理标准,并建立相应的备查薄。
  5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等工程的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。
  6、遵照财政集中支付要求,现金管理采纳备用金制度,遵照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格遵照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格限制资金支出,没有以任何形式进展私存私放。
  7、清查结果在校教职工大会上