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内审不符合项报告范例.docx

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内审不符合项报告范例.docx

上传人:wz_198613 2022/5/1 文件大小:13 KB

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文档介绍

文档介绍:不符合报告
受审核部门
审 核 日 期
编号
01
审核依据
□ ISO9001:2000 条款号: □ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 内校规程》,规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现,该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。
以上事实,不符合ISO9001:。
审核员: 审核组长 : 被审核部门负责人 :
原因分析:
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够,责任心不强所致。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。

被审核部门负责人: 日期:
纠正措施验证情况:
所有仪表已按要求进行外送,但实施情况应进一步验证。

审核员: 日期:
不符合报告
编号:08-02-03
受审核部门
供销部
审 核 日 期
2007.12.30
编号
03
审核依据
□ ISO9001:2000 条款号: f) □ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述:
公司文件《生产和服务提供控制程序》第条规定:产品交付后供销售部负责售后服务工作,主要有以下工作内容:其负责人根据具体情况编制《售后服务计划》,组织有关人员做好产品的服务工作并填写《售后服务记录》。
在供销部检查时发现,有关人员不能提供有关服务计划及记录。
以上事实,不符合ISO9001:2000标准第)条款和公司上述文件的要求。
审核员签名: 审核组组长签名: 被审核部门负责人签名:
原因分析:
主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访,记录做与不做无关紧要责任心不强,工作粗心大意所致。
被审核部门负责人: 日期:
纠正措施:
按实际情况编制计划并逐项实施作好记录


被审核部门负责人: 日期:
纠正措施跟踪情况:
纠正措施完成并行之有效。
审核员: 日期:
不符合项分布表