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采购合同管理办法
第一章 总 则 (二)签约目的和依据;
(三)标的;
(四)数量和质量,包括检验标准和方式;
(五)价款或酬金及结算、支付方式;
(六)履行的地点、期限和方式;
(七)争议解决的方式;
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(八)违约责任;
(九)变更或解除的条件;
(十)根据法律或采购合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;
(十一)采购合同生效的时间和条件。
(十二)签约的地点、日期;
(十三)签约各方开户银行及账号;
(十四)签约各方公章或采购合同专用章;
(十五)签约各法定代表人或委托代理人签章。
第二十二条 当事人协商一致的修改、补充采购合同的文书、信件、数据电文、图表等是采购合同的组成部分。
第四章 合同的审核

第二十三条 采购合同审核时,应填写“经济合同签证审计单”。若有采购申请报告、报价清单、询价/货比三家报告、概预算清单的,应一并提供。
第二十四条 管理责任部门对采购合同审核的内容包括:
(一) 技术性:
1、技术依据的真实、可靠;
2、技术措施完备、先进;
3、技术标准和技术参数科学、真实。
(二)可行性:
1、属于本院生产、经营和建设需要;
2、预期的经济效益或社会效益分析具有真实性;
3、项目预算范围内,项目实施计划具有可操作性。
(三)计划性:
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1、符合已批准列项的项目范围与条件;
2、在已批准的项目预算范围内。
(四)安全性:
安全生产、工程施工措施的落实情况。
(五)本院管理部门认为必须审核的其他内容。
第二十五条 财务部对采购合同审核的内容包括:
符合预算安排、 计算方式正确、 财务附件真实和齐备、需审核的其他内容。
第二十六条 院长工作部对20万元以上采购合同条款法律符合性和法律风险进行审核。
第二十七条 采购合同审计内容按审计制度执行。
第二十八条 审核部门认为必要时,可要求申请部门提供与合同有关的补充证明材料。
第二十九条 审核部门在审核时,如发现合同条款有遗漏和不妥之处,应在审核意见中提出修改意见。需要退回的,应连同全部合同文本退回合同经办人。
合同经办人修改之后应重新提交有关部门重新审核。
第三十条 合同审核部门对合同进行审核后应在合同审核单上提出书面审核意见,并由审核人和审核部门负责人签字。
第五章 采购合同的签订
第三十一条 院长或委托代理人根据管理责任部门的审核意