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财务管理内部审计某某审计调查工作方案.docx

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财务管理内部审计某某审计调查工作方案.docx

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文档介绍

文档介绍:财务管理内部审计 某某审计调查工作方案
1
根据河南省审计厅 2021 年度全省统一组织审计项目计
划的安排 , 自 2021 年 3 至 10 月组织全省审计机关对2021
年度省政府“十大实事”中关于进一步加大教育投入政策执行情金是否用于“工程”项目学校配套建设, 是
否存在用于采购轿车等违规项目上。
五、审计组织与分工
省厅行政事业二处负责制定审计调查工作方案、汇总全省
审计情况、协调与有关部门的关系 , 对全省审计调查工作开展
情况进行抽查和督导。省辖市和扩权县审计机关负责组织所属
县(市、区)进一步加大教育投入政策执行情况的审计调查工
作。省辖市审计局上审下不少于一个县(市、区)并对其他县
(区)进行抽查和督导。
六、工作要求
(一)各级审计机关要高度重视, 按照本工作方案的要求,
合理安排 , 精心组织实施。制定审计实施方案要规范、实用 ,
分工明确 , 方法得当 , 步骤严谨。要遵守审计纪律, 恪守职业
道德 , 依法审计 , 防范风险。在审计中融入效益审计理念, 充
分发挥审计人员能动性 , 创造性开展工作, 着力打造审计
项目。
(二)本次审计要深入贯彻绩效审计理念, 遵循资金流向 ,
即资金分配、拨付、使用的程序和步骤 , 实行追踪审计, 逐级
核对 , 深入学校、乡村 , 到学生和家庭中去 , 掌握真实情况,
查深查透 , 确保审计质量。
(三)对审计和审计调查发现的问题要做到取证可靠、定
性准确 , 需要处理的要依法进行处理。对把握不准的政策性问
题应与有关部门联系或请示上级审计机关。发现重大违法违纪
问题 , 要及时逐级上报主管领导和上级审计机关。
(四)各级审计机关要从促进、规范管理的角度, 实事求
是地分析Ap问题产生的主客观原因,有针对性地提出从根本上解
决问题的意见和建议,写出内容全面、分析Ap 深刻、建议可行的 综合审计报告, 于 2021 年 9 月 30 日前将纸质及电子文件上
报省厅行政事业二处。
联系人:张世锋
电话: 0371—
附件: 1 .生均公用经费和两免一补专项资金审计调查报

2 . 2021 年度省政府“十大实事”中关于学校建设资
金审计调查表
3.加大教育投入资金违规违纪情况统计表
4 .省政府2021 年 度“十大实事”中关于进一步加大
教育投入的具体内容
5.参考法规目录
附件 4
省政府 2021 年度“十大实事”中
进一步加大教育投入的内容
(一)将农村中、小学义务教育学校生均公用经费标准分
别由 375 元和 230 元提高到 500 元和 300 元。在此基础上
又调增我省农村义务教育学校公用经费补助标准生每年均 30
元 , 专项用于取暖费支出。我省享受西部大开发政策的 54 个
县(市)落实生均公用经费基准定额及取暖费所需资金, 由中
央、省财政按8:2 的比例分担;其他县(市、区)所需资金由
中央、省、省辖市本级财政按6:2:2 的比例分担。
(二)继续对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费、免
费提供教科书、补助农村寄宿制学校家庭经济困难学生生活费。
继续免除城市义务教育阶段学生学杂费。农村寄宿生补助每年
按 250 天计算 , 小学生每天2 元 , 中央负担 1