文档介绍:
财务自检自查报告
财务自检自查报告1
省总工会:
依据《省总工会关于支配布置全省工会财务工作大检查的通知》精神,集团工会〔以下简称“集团工会”〕结合实际财务状况,严格遵照通知中规定的财务过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监视和限制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监视和管理,杜绝了各种漏洞的发生,到达了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进展。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,标准了各项资金的运用,提高了资金运用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采纳各种有效措施限制经费开支,杜绝了奢侈现象的发生。
三、固定资产管理和运用状况
为了加强固定资产管理和运用,在固定资产购置时,严格遵照政府选购程序进展选购,并依据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相同;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺乏,在实施内部监视制度和内部限制制度时,还未能完全到达所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。财务自检自查报告3
为谨慎执行中心和省、市、县关于加强党风廉政建立的一系列决策部署,进一步肃穆学校财经纪律,打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍,依据中共瓜州县纪委《关于接着做好党风廉政建立责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路途活动支配,我校于20xx年3月25日进展了自查,现将自查结果汇报如下:
一、制度落实方面
我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监视、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。能谨慎执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置财务人员现象。学校财务有校长负总责,按规定配置有农村学校报帐员。学校办公用房配置符合规定,无超标现象。
大额度资金运用状况。学校5000元以上的资金收支,要上会探讨、探究确定,不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费状况。学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。
学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;
学校严格执行教育局严禁老师征订、引导学生征订教辅资料的规定,经查没有发觉老师征订、诱导学生购置教辅资料现象。
政府选购方面。由于我校生源少,学校经费始终比拟惊慌,几年来始终未曾购置新的办公设备,办公设备始终是修理运用原先购置的设备。符合政府选购的工程能按规定程序办理。
二、经费管理方面
1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费运用状况在学区老师大会上进展公布。
2、学校学生养分改善打算资金的运用。学生养分改善打算资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;选购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、