1 / 8
文档名称:

收货流程.doc

格式:doc   大小:173KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

收货流程.doc

上传人:ainibubian1313 2022/5/9 文件大小:173 KB

下载得到文件列表

收货流程.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:瑞都超市 WE-DO! SUPERMARKET 
收货流程 
 
一、收货流程   
供应商投单   
 
  
  
核单  
   
   
   
   
   
   
 
  
  
第 页  
填写说明: 
按年、月、日各两位填写  
商品的中分类(如:文化用品、冲调饮品) 
厂家电脑系统中的编号   
填写供应商名称 
填写订单的上的号码   
填写实际收货的单品数量   
送货人姓名   
验货人员姓名  
录入员姓名 
备注栏目  
注:每页只限填写当日收货,并按顺序填写 
3、外箱辨识:   
检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。非原包装商品要逐一核查。 
  
4、检查数量品质: 
瑞都超市 WE-DO! SUPERMARKET 
抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量,并做数量统计,收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。 
5、 复查数量品质: 
同一商品由收货组长做复查,经核实无差异后,收货员、收货组长、供应商分别在<订货单>上写上实收数量并签字。   
6、输入电脑:  
完成上述验货工作后,将<订货单>交给电脑录入员,录入员仔细核查验货清单上所列项目,特别是数量填写是否清楚,再做电脑录入。 
7、打印验货清单: 
经核对无误后,在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单(见下表)一式三联,第一联财务部保存,第二联供应商对帐使用,第三联收货部保留,   
商品验收入库单    
订购单号: 状态  
经营方式: 收货地点: 单据编号:  
供应商: 买手: 收货日期:  
序号   
商品编码  
销售条码 
品牌 
品名规格型号 
单位  
收货数量  
含税进价  
进价金额  
毛利率 
零售价 
零售金额 
生产日期   
保质期   
 
备注 
件数 
含量 
细数  
价款  
税率   
税额   
价税合计 
  
  
   
   
  
   
1  
 
 
   
  
 
   
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   
 
  
 
  
   
 
 
  
   
   
   
  
   
  
 
合计