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学校财务自查报告及整改措施.docx

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学校财务自查报告及整改措施
财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所表达的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。下面是我整理的有关









学校财务自查报告及整改措施
财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所表达的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。下面是我整理的有关学校财务自查报告及整改措施,供大家参考!
学校财务自查报告及整改措施一:
为加强财务管理,依据潼教委[2022]178号文件精神,及上级主管部门的支配,我校组织相关人员对学校财务工作进展了严格的自查,现汇报如下:
加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,学校成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了《永康小学差旅费报销细那么》,制定有《报帐员工作职责》,《档案管理工作职责》,《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》,《治理乱收费管理方法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透亮度。学校的大宗设施的购置,学校重大修理,都先召班子会及教代会论证通过后才进展购置。对于应纳入政府选购的大宗物件,严格按政府选购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务状况。










严格公用经费的运用和管理。我校对公用经费的运用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的工程做到不予开支,公用经费的运用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍修理等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的学生补助款,总是刚好地发放到学生手中。
严格遵照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,未搭车收费及乱收费现象发生,所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能刚好全额上交。学校对支出票据的收集要求做到刚好,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进展做账。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺张奢侈等现象。
特此报告!xx县xx小学校二xxx年xx月xx日
学校财务自查报告及整改措施二:
为了加强财务管理,标准和加强财会工作,我校高度重视,刚好召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进展学****座谈,对学校近几年财务财务管理工作进展了谨慎自查。现报告于下: