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上传人:泰山小桥流水 2022/5/30 文件大小:104 KB

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文档介绍

文档介绍:采买部流程图
采买部流程图
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采买部流程图
采 购 部 工 作 流 程 图
目的:
为规范采买流程,提升采买工作的效率,特拟定本制度。
一、适用范围:
适用于本企采买部流程图
采买部流程图
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采买部流程图
采 购 部 工 作 流 程 图
目的:
为规范采买流程,提升采买工作的效率,特拟定本制度。
一、适用范围:
适用于本企业采买管理。
三、内容:
1、总则
为增强采买工作的管理,提升采买工作的效率,拟定本制度。全部的采买人员及相关人员均应以本制度为依据展动工作。
2、采买基本流程
采买需求---采买计划---搜寻供货商---- 询价、比价、议价---- 采买洽谈---- 合同
的签署(确立付款条件、配送方式、售后服务) ---- 交货查收(仓管)---质检(不合格
退货)---入库---计划对账---财务结算
采买需求
采销 部
王跃生
采买计划 审批
采买部
夏茂洲
搜寻供给商

销售部
庄俊峰
采买部流程图
采买部流程图
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采买部流程图
总监
寻价、比价、议价
采买洽谈
采买部流程图
采买部流程图
3/3
采买部流程图
财务部确认付
款条件及帐期

报总监
审批
采买部流程图
采买部流程图
3/3
采买部流程图
查收
不合格
退货

合同的签署
建立供给商资料
下单
交货查收
查收合格
计划对账
入仓
财务结算
一、申请商品采买流程图
采买部审批(有合同)
提出需求
各部门
采买订购
采买部审批(无合同) 总监审批
采买部流程图
采买部流程图
5/3
采买部流程图
二、申请付款流程图
采买
依据供给商帐限期
计划员对账
采买部长审批
总监审批
三、商品到货查收流程
合格进仓,不合格退回供给商
仓管打入库单 库房凭入库单确认型号、数目、包装等 成本会计审查入库单
1)采买计划:采买员应依据请购单和企业销售计划拟定采买计划。
2)供给商的选择和核查:
供给商的选择与核查,一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定,并如期从质量、运货、价格、逾期率、可否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价