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审计助理转正工作总结.docx

上传人:梅花书斋 2022/6/8 文件大小:16 KB

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文档介绍:审计助理转正工作总结
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  科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正。xx精心为您整顿的 范文,仅供参照,盼望对你有用。
  半年审计工作立即告一段落,在近些年中,XX年是XX业务机构对工程量清单、施工进度等进行了全过程跟踪审计,工作中注重对受托中介机构的质量管控,严格规定现场勘查、精确核算,杜绝 单纯抄数字 、 简朴套公式 现象的发生,实现了工程审计 量 和 质 的双提高。
  根据学校安排,对固安校区公共修缮项目、供热管线改造项目和供热站改造工程进行了结算审计,全年送审金额万元,审减金额万元。审计工作中,注重加强和社会审计中介机构的沟通协调,立即发现问题、反馈问题,维护学校合法权益。
  二、领导干部任期经济责任审计
  进一步贯彻《北京市属高等学校领导干部经济责任审计实行措施》(京教工〔〕74号),不断加强和规范领导干部经济责任审计。根据学校安排,全年对14名处级领导干部进行离任经济责任审计,核心对 三公 经费使用状况、有无 帐外帐 、 小金库 等状况和经营管理中也许存在的风险开展了针对性审计,就固定资产管理、内部制度建设等提出了针对性意见,达到了纠正问题、规范学校财务管理,增强领导干部经济责任、科学理财及廉洁自律的效果。
  三、招投标监督工作
  继续做好招投标监督工作,对学校所有招标采用备案制度,对所有院内招标及部分委托校外中介机构招标采用现场监督,在监督过程中,核心从开标程序的规范性和合法性、评标与否坚持公平公正的原则方面进行审计监督,以保证学校采购项目的真实性、合法性、合规性和效益性。
  四、秋季教育收费专项督查工作
  根据北京市治理教育乱收费局际联席会议办公室《有关开展秋季教育收费专项督查的告知》(京局际办通[]2号)的工作规定,积极配合专项检查组开展秋季教育收费督查工作。通过制定迎接督查组入校检查工作方案,召开协调会,组织财务处等各有关部门对照检查清单,认真开展自查,准备备查资料,迎检工作顺利完毕,得到督查组领导的肯定。
  五、内部控制自评工作
  学校内部控制制度建设工作5月完毕,下半年为贯彻贯彻《北京市财政局有关组织开展行政机关内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的告知》(京财会 〔〕1450号)规定,我校以风险为导向,协调核心部门开展内部控制自评和抽查,环绕内控建设、贯彻内控实行、强化内控监督、加强组织领导等方面,查找单薄环节,对内部控制进行梳理。同步,对照《北京市行政机关内部控制评价指标体系》,从单位层面 内部控制建设启动 等七大指标体系和业务层面 预算业务管理控制状况 等六大指标体系,对内部控制设计及运营状况进行了对照分析和打分,并撰写了自评报告。
  六、审计整治和成果运用
  今年我校将推动审计整治和成果运用作为一项重要工作来抓,多措并举,积极贯彻。继续实行所有审计报告均向院长报告通过后,方可正式发文的工作程序。注重审计整治工作,审计发现问题立即向院长报告,经院长办公会研究后启动审计整治工作。通过度析和梳理审计成果,形成整治任务分工明细表,协调组织各责任部门、协办部门根据本部门工作职责,进一步制定整治工作方案,逐个贯彻整治工作任务。加大审计整治跟踪力度,注重联动共促整治,立即理解被审计单位整治状况,同步提示其他未被审计的