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工会财务收支审计报告.docx

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文档介绍:工会财务收支审计报告
工会财务收支审计报告
财务报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计看法。下面是我整理的关于工会财务收支的审计报告范本几篇,欢迎借阅。讨制度,叁万元以上的经费开支都能刚好地召开主席办公会集体探讨,但在操作过程中还不太规范,出现了只召开会议不作记录或有会议记录无相关会议纪要等现象。
2、财务管理要做到全覆盖。
在审计过程中发觉,部分单位由于工作业务量小始终没有被纳入相关业务培训和财务互检范围,且不参与定期召开的财务例会等会议,财务人员对近年来工会财务工作接连出台的新政策,新目标和新要求等财务管理方面的制度相识不足、了解不够,处理起日常业务时也会出现偏差。


同时,各子公司工会由于自身业务实力的不足,缺乏对所属三级单位工会财务的监管和指导,导致财务监督出现了漏洞和真空。
3、财务内部管理限制制度有待进一步规范。
在审计过程中发觉,部分单位在举办的'各类活动中,发生的活动补助、误餐补助、老师授课费等业务,内部没有制定统一的发放标准,导致同类型的各种活动补助发放标准不一样,随意性较大,各类活动补助、误餐补助发放标准等内限制度还有待进一步规范。
4、票据的审核管理工作还需进一步加强。
在审计中发觉,一些单位财务人员对票据的审核工作不够严谨,没有根据《会计法》、《发票管理方法》等规定严格审核发票,发觉有付款单位名称不齐全,单价、规格、数量内容不清、未加盖发票专用章、以收据代替发票下账等现象,在票据的审核管理上还需进一步加强。
5、部分财务人员素养还需进一步提高。
在审计中发觉部分单位财务人员存在无证上岗状况,在账务处理过程中,一些兼职财会人员对工会财务科目运用不太娴熟,部分单位财会人员没有按规定刚好和银行对账,不能发觉本单位工会帐目与银行帐目的差异,不能刚好发觉错误并订正,还需进一步加大培训力度,提升财务人员的业务水平。
6、固定资产管理制度还需进一步完善。


主要表现在:第一,资产管理制度流于形式。
固定资产不能做到日常精细管理、过程管理,不能落实工会固定资产管理制度。
部分单位固定资产登记、入库、领用、处置、清查盘点等日常管理制度还不够完善,有的单位固定资产台帐未填写资产的实物数量及其金额、型号等相关资料;其次,对捐赠或嘉奖的资产没有刚好记入固定资产;第三,xxxx工会为帮建的101个职工小家配备了图书及办公设备,这些资产现由各二级单位工会管理和运用,但由于二级单位对这部分资产原值底数不清,目前无法登记固定资产。
xxxx公司工会
20xx年12月28日
工会财务收支审计报告范文二
各位会员:
工会财务工作是工会工作的重要组成部分。
本届工会仔细贯彻执行上级工会有