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上传人:碎碎念的折木 2022/7/5 文件大小:14 KB

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文档介绍:财务检查总结
财务检查总结
财务检查总结
为了加强厅直单位的财务治理,提高会计工作水平,进一步标准财务治理制度和内部掌握制度,依据《关于开展厅直单位财务检查的通知》,我处201*年*月1*日至201*年治理上因受人员等缘由的限制,硬件与票据没有进展分开治理,使资金的使用没有受到相互的制约及监视。在执行内部掌握制度时存在幸运心理公务员之家,使建立的完善制度形同虚设。
2、会计核算根底工作环节薄弱。许多单位在填制会计凭证时未能根据规定进展三级复核,并未按规定定期编制财务报告,在装订会计凭证时不能保证装订洁净、整齐。


3、财务治理水平有待提高。每个单位都建立了完善的财务制度,但在执行中并没有仔细遵守,许多单位受到人员的限制,使经办人与记账人、审批人的职责分工不明确,相互间没有制约,在治理中,大家都存在事不关己,高高挂起的态度,对存在的问题都回避,使我们的财务治理工作存在很大弊端。三、进展下一步财务工作的建议
1、加强学****提高熟悉。财会人员连续训练是会计治理的一个重要组成局部,是财务队伍建立的重要内容,我们将组织全体财务人员仔细根据财政部《会计连续训练暂行规定》的训练内容与形式组织全体财会人员进展会计学问的学****并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度,强调会计核算的重要性,仔细落实到寻常的执行中。另一方面打击违反会计行为,维护会计法律法规的“刚性”约束。
2、做好财务根底工作,提高财会人员的责任感。我们要不断加强理论学问学****从各方面提高财会人员的自身素养,增加责任感。加强各级间的沟通和协调,全面了解和把握直属单位经营状况,听取事业单位的意见和建议,深入一线了解状况,加强与事业单位的沟通,切实帮忙他们解决实际问题。
3、建立完善的内掌握度,努力做好会计核算工作。会计核算是加强财政资金收支的治理和监视,标准财务治理和会计行为,提高财政资金使用效益的重要保证。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中要严格遵守这些规章制度,有效地实施内部监视和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强对本单位财产物资的监视和治理,杜绝各种漏洞的发生,以到达明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约,防止舞弊。




我厅这次开展全厅直属单位财务工作检查中,在厅领导的正确领导下,在建立厅会计工作岗位的干部职工的乐观协作下,查找出一些缺乏,并制定了整改措施,对于存在的问题我们将进一步实行措施。
扩展阅读:财务检查-小结
检查工作小结
201*年7月26日至8月1日,经过对***201*年11月至201*年6月30日期间的固定资产、内掌握度、地勘工程出包状况相关资料进展了翻阅、查看、核实,财务人员能够正确履行会计职责,遵守国家财经政策、法规。根底工作标准,局部制度也正