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上传人:LiJianhua666 2022/7/10 文件大小:52 KB

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内控审核报告无法表示意见.docx

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文档介绍

文档介绍:The latest revision on November 22, 2020
内控审核报告无法表示意见
内部控制审核报告
天职京审字[200×]第××号
XXX股份有限公司:
我们接受委托 The latest revision on November 22, 2020
内控审核报告无法表示意见
内部控制审核报告
天职京审字[200×]第××号
XXX股份有限公司:
我们接受委托审核贵公司管理当局对200X年XX月XX日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
由于管理当局(描述范围限制),我们未能实施必要的审核程序以获取充分的证据,因此,我们无法对贵公司内部控制的有效性发表意见。
中国·北京
二○○×年×月×日
中国注册会计师:
中国注册会计师: