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内部审计年度工作计划.docx

上传人:羹羹 2022/7/14 文件大小:37 KB

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文档介绍

文档介绍:
内部审计年度工作计划
内部审计年度工作安排1
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;落实结果,依据会计凭证及财务资料,审核财务收支的真实、完整,精确刚好反映企业经营实际。
2、资金运用审计。协作集团资金管理,通过会计凭证和财务资料,审核企业资金运用的平安、合规和效益。
3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约,财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率,防止和规避风险。
4、项目及选购 合同审计。对项目合同预决算付款和选购 管理等的审计,推动企业进一步完善项目管理选购 管理,规范相关的行为准则,健全工程项目、选购 活动的记录,使工程项目、选购 管理提高效益性。
5、投资及其他审计。依据集团须要和董事长的要求,进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪,比较产出效益与预期效益,对比分析投资结果,总结阅历。
三、详细实施安排。.
1、由于特地内审还缺少详细阅历,以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行,对现有管理做肯定的补充和完善。










2、详细操作主要放在以上1-3项,4-5项将依据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算,着重审计检查企业资金运用管理,库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计,着重企业财务收支,会计凭证等审计。
5、三季度重点:20xx年上半年企业财务核算和管理,资金运用管理等。
6、四季度重点:结合20xx年企业经营数据财务收支状况等审计确认,为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。
7、结合以上审计,穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况,针对不足之处提出整改建议。上半年重点,集团卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度详细支配:考虑到春节前企业财务较忙,审计工作的启动节前将从集团直属公司起先,同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实,便于节后适用于所属企业,也为今后不断规范完善集团审计做一些基础打算。
9、每月20日前提交上月审计工作报告,接受领导相应指示。
内部审计年度工作安排3
光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,20xx年即将过去,20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉,更上一层楼”,肯定努力打开一个工作新局面。
在20xx年,更好地完成工作,扬长避短,我仔细完成工作,努力学****主动思索,个人实力逐步提高。伴随着公司的发展,不断前行。我在实际工作中,时时严格要求自己,做到小心翼翼。以下为我20xx工作安排:










1、形成良好的作息,加强体育熬炼,劳逸结合。
2、加强对office办公软件的应用学****将学****贯穿于日常工作中,解决工作中到的每一个应用问题。
3、加强对会计基础学问的学****仔细学****相应的法律法规,常常关注相关网站,力图在第一时间知晓并学****新颁布的法规。
4、养成做安排的****惯,每一份工作起先前,都尝试着做一份安排表,明确该做什么事情,什么时候做等细微环节问题。
5、要学会主动,不懂的问题就要问,要学会总结,每天总结一下当天做的事情,形成自己的工作思路和方法。
通过这些年的工作,我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作学问,也学会了怎样更好的去处理人际关系,更体会到了作为一名会计人员必需具备的个人素养、业务实力和身体素养,在将来的日子里,我仍要接着加强对自己的要求,向同事学****借鉴好的工作方法,努力学****业务理论学问,不断提高自身的业务素养和管理水平。
内部审计年度工作安排4
依据嘉定区20xx年内审工作会议精神,根据《新成路街道关于内部