1 / 8
文档名称:

某集团有限公司财务的支出管理办法.doc

格式:doc   大小:41KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

某集团有限公司财务的支出管理办法.doc

上传人:gdntv68 2022/7/27 文件大小:41 KB

下载得到文件列表

某集团有限公司财务的支出管理办法.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:-
. z.
. .
〕、合同支付进度表〔如有〕、发票等。
培训费:事前审批材料、培训通知、发票、付款审批单〔详见六〕或费用报销单〔详见二〕、其他支出原始凭证。培训通知应包括容:培训容和目的、培训地点和时间、培训费用等。
其他支出:根据业务相关性原则提供。包括:事前审批材料、付款审批单〔详见六〕或费用报销单〔详见二〕、合同〔如有〕、发票及其他支出原始凭证。
. .
-
. z.
. 专业资料.
根据公司规定需签订合同的各项业务支出,必须提供合同审批表及合同原件或复印件,作为该项业务用〔借〕款的支出原始凭证。
审核。指财务人员对各类票据及资料进展会计审核。审核容包括:立项或事前审批材料、发票、合同、费用清单及其他支出原始凭证等。
批准。指根据审批权限公司各级领导对各类财务支出进展审批。
付款。出纳员核对金额并办理付款。
审批权限
公司所有财务支出必须符合本方法及公司有关管理制度的规定,格履行审批程序。具体审批权限及审批流程如下:
<=2万:经办人-部门负责人-财务管理中心-总裁
>2万:经办人-部门负责人-财务管理中心-总裁-董事长
具体规定
各项财务支出具体原则如下:
交通费用:因公事外出的,办事途中产生的出租车费、公交车费、地铁费用等凭据报销。所有员工因公外出应尽可能乘坐地铁或公交。
住宿福利费用:除公司高管〔集团公司部门总及以上、下属公司总裁〕外,原则上不提供长期宿舍。
邮电费:公司不报销个人住宅固定费、移动费、快递费等费用,办公用固定费用,发票中需属公司所有,费、快递费报销中要提供话费清单、快递邮寄明细表。公司统一结算的快递费由行政人事部负
. .
-
. z.
. 专业资料.
责核对金额正确性。
水电费:只报销以公司名义租赁场所相应的水电费。
物业费、绿植费等费用:租赁合同中明确约定物业费由公司承担的,报销时需有物业公司提供的加盖公章的催款单原件,非公司租赁房屋的物业费不允报销。绿植费需按照合同约定付款。
办公用品费用:办公用品采购需先通过"办公用品采购申请〞审批,通过审批后可进展办公用品报销。假设采购物品较多,需提供对单位盖章的采购明细单或送货单。
差旅费:员工在出差前填报"出差申请单",写明出差事由及方案、出差目的地、出差日程、往返交通工具选定等,报公司领导批准。各下属公司业务人员开发市场而产生的差旅费由业务人员自行负担,在