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村财务审计整改措施.docx

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文档介绍

文档介绍:村财务审计整改措施
篇一:关于针对嘎查村“两委”成员任期经济责任审计存在的问题的整改措施
白党发【20xx】79号
关于针对白海子镇村“两委”成员任期经济责任审计存在的问题的整改措 施的报告
集宁区委组织部:
根据乌选组发[20x定了 租金征收办法,保证了集体资产的增殖和收益,不断增加镇财力。
在积极整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着重加强以 下几个方面的工作:
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学****财会基础知识,学****相关专业 技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质 和业务素质。
二是加强预(决)算执行。严格按照<预算法的规定编制乡镇预算,坚决杜绝 虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到 位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理。严格按照<会计法和会计制度的规定,进一步加强会计 工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处 理。1、加强专项资金的管理。对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户 管理,确保专款专用,不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
2、 加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政 支出,建立和完善费用报销制度。通过建章立制,从严控制购置费、招待费、车 辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票 据,不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产 清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产 流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度 的认识,根据<会计法规定,结合本镇经济发展的水平和现状,建立内部审计制 度、岗位责任制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记 账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管 理,建
立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时, 必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据,收取的算外资金,必须依照法律、 法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行,坚决禁止 乱收费,同时也避免了预算外资金的体外循环。
[审计整改报告范文篇二:财务审计整改报告]
***政府:
年初,***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面 审计。针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作 进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、 民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产 生的根源。县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出 了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的”治 慢”工程结合起来。同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵 头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的 全部工作。
二、强化措施,抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后,各部门、各