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企业在建工程管理表格.docx

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文档介绍

文档介绍:在建工程实质性程序
被审计单位:
索引号:
ZP
项目: 在建工程
财务报表截止日/期间:
编制:
复核:
■^期
日期:
第一部分 认定•审计目标和审计程序对应关系
、审计目标与认定对应关系表
审计目标
的固定资产 挂列在建工程而少计折旧的情形;
(2)检查在建工程其他减少的情况,入账依据是否齐全,会计 处 理是否正确。
ZP4
D
5 •检查利息资本化是否正确。复核计算资本化利息的借款费用、资 本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间。

A
6•实施在建工程实地检查程序(全部或部分)。

D
7 •检查在建工程减值准备,关注停建工程:
检查在建工程是否岀现减值情形,是否应确认减值准备;
检查减值计提所依据的确定可收回金额的方法。对以市价确 定可收回金额的在建工程,复核管理层使用的市价的取得方法; 对以现值确定的可收回金额,复核计算现值的假设、方法是否合 理。

&根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。

E
恰当列报。

第二部分计划实施的实质性程序
项目
财务报表认定
存在
完整性
权利 和义务
计价和 分摊

评估的重大错报风险水平(注1)
从控制测试获取的保证程度(注2)
需从实质性程序获取的保证程度
计划实施的实质性程序(注3)
索引号
疯人
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
注:1 •结果取自风险评估工作底稿。
该项目所属业务循环部控制工作底稿
3 •在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用 7表示。
在建工程审定表
被审计单位:
索引号:
ZP1
项目 在建工程
财务报表截止日/期间:
编制:
复核:
日期
日期:
项目
未审数
借方
贷方
借方
贷方
审定数
上期末
审定数
一、在建工程账面余额 合计
1.
二、在建工程减值准备 合计
三、在建工程账面价值 合计
1.
审计结论:
索引号: