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文档介绍:Revised as of 23 November 2020
财务管理规定P
财务管理制度
  …………………………………………………………………XX
  …………………………单据。
  (2)销售、应收组;
  ①审查营业日报各项目;②审核收银记录本;③审核折免单据;④审核内部交易结算单据;⑤正确计算销售成本;⑥登记收入,应收相关成本明细账。
  (3)固定资产核算
  ①企业固定资产增减变动核算;②折旧核算;③清理核算;④制定企业固定资产目录和折旧单据;⑤登记固定资产明细账;⑥固定资产清理整顿。
  (4)成本核算(使用不当,闲置不用的固定资产处理)
  ①审核各项费用单据;②会同各部门制定费用标准及管理办法;③成本费用的归集与分配;④登记有关明细账。
  (5)工资核算
  ①制定工资表;②分配计算;③审核发放。
  (6)材料核算
  ①审核材料收发凭证;②核算材料领用存;③登记有关明细账;④各项低耗品的购进、领用、摊销核算;⑤各项低耗品及材料的报废核算。
  (7)总账、稽核、综合分析
  ①审核记账凭证;②汇总记账凭证;③登记总分类账;④月终财务分析;⑤填制各类报表。
  3、出纳职责
  (1)认真执行现金管理制度,参见《集团酒店现金管理制度》;
  (2)严格执行库存现金限额,限额由总裁制定,超额部分及时存入银行;
  (3)不得私自支出现金,均以总裁签字为依据支出现金;
  (4)认真做好现金日记账、银行日记账,做到月清旬结;
  (5)认真审核各种报销凭证,手续不全者一律不得办理支付手续;
  (6)各种支票严加管理,建立领用消号制度,任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效;
  (7)积极配合会计做好,对账、报账工作;
  (8)配合会计做好各种账务处理;
  (9)现金收支应立即加盖印记并登记;
  (10)配合会计做好现金盘点工作。
  4、收银职责参见《收银制度》
  5、库管职责参见《库房管理制度》
  (五)会计分工
  1、出纳暂由集团酒店出纳担任;
  2、库管分为原材料库管和财产库管;
  3、会计核算组由两名会计共同承担。
  三、会计核算办法
  (一)分酒店实行统一核算,单独计算各部盈亏制度。
  (二)资产管理
  1、外购资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。
  2、内部调拨:(1)有账面价的按原账面价;(2)无价的以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。
  3、在建工程(装修等)以扣除可移动月财产(固、低)价值入账,可移动财产单独计价管理。
  4、原材料购进通过“物资采购”核算入库,领用采用计划价格(原材料的管理参见《存货管理》)其差异通过“材料成本差异核算”。
  5、成品菜的入库、发出均采用“计划成本”计价,其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。
  6、内部交易采用“计划成本”制,通过“其他应收款”“其他应付款”核算。
  7、固定资产折旧年限根据税法规定执行(绩效考核照三年计算)。
  8、低值易耗品摊销采用“”摊销,小额(100元以下)一次摊销。
  9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。
  10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。
  11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。
  12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。
  13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。
  14、各项资产合理损耗计入当期费用,非正常损耗落实到人头,通过“其他应收款”核算。
  (三)负债:各项采购业务通过“应付账款”核算,其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据,应建立明细账。
  (四)收入
  1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。
  2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。
  3、收入按门店设置明细账。
  (五)成本、费用
  1、成本、费用按门店和基地设定二级账。
  2、成本内容:生产车间工人工资,原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的,店面销耗除外)。
  3、费用内容:除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。
  (六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。
  四、会计处理程序
  (一)原始凭证审核
  1、收款凭证
  (1)收据:经出纳、交款人签字;
  (2)缴款单:出纳、缴款人签字,其附件有营业日报、折免记录、特殊现金支付,营业日报须收银部门负责人签字,折免记录须折免负责人签字,短、长款记录须

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