文档介绍:财务自查自纠整改报告三篇
篇一:财务检查整改报告
卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告
根据区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改看法。我单位对检查中涉及到的问题进行了仔细的整改和完善。
一、 刚好补全原始凭证
对、结算表及相干材料。
4、严格执行支出审批制度,全部大额支出都事前召开了教代会通过后,方可绽开工作,学校每一年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告,并取得了通过,接受财经审查小组的监视。
5、学校严格加强预算内资金的管理。预算收进全额缴进财政专户,严格执行了一票三证,收支两条线,全部款项没有出现***私存的现象。
7、学校能做到帐目清晰,手续齐全。均忘我设小金库和***私存等违规现象。
8、学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和奢侈奢侈等现象。
通过工作组仔细细致的清算检查,目前当然还没有发觉违规违纪的现象,但通过清算检查,进一步加强了我 校财务规范化管理,严厉了财经纪律,加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教化,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支正值,做到用之有据,查之有凭,运用更加科学、规范。
作为一位财务职员,在今后的工作中,我将会进一步完善相干财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的题目,并仔细做好整改, 力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清,进一步规范财务管理,完善财务工作。
2022财务自查自纠报告范文
依据*****文件,为仔细总结好20XX年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金平安和财务管理方法的执行状况进行了自查,现将自查自纠状况汇报以下:
(一)会计基础工作状况
会计科目和会计账簿均依据《财务会计制度》和公司财务管理方法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计来往科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格依照会计职员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证获得的原始凭证真实、正值。
获得的增值税专用发票刚好进行网上认证,各项税费计算正确,并保证刚好纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每个月核对银行存款余额,并编制余额调理表。
会计凭证刚好整理装订,寄存平安、规范。
(二)预算执行状况
依据20XX年利润及本钱用度预算明细说明,财务部每个月都要把各项主要本钱用度的实际数与预算数进行比较,特殊结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必需向公司领导申请批准,务势必实际用度限制在预算用度以内。
20XX年预料实现销售收进22350万元,实现利润828万元,产天生本用度21522万元,其中业务接待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,。,,,会务费28万元,生产检查费26万元,。
(三)财务管理方法完善和执行状况
依据单位实际工作状况,20XX年对原有财务管理方法进行了修改,包括对财务管理方法整体上的修改,和对差旅费开支标准和用度报销管理方法的修改。修改后的管理方法明确了职责权限,能有效避开舞弊;修改后的管理方法明确了经费支出的范围和开支标准,限制了经费开支,杜尽了奢侈现象的发生。
完善各项管理方法的同时,相干职员在工作进程中严格执行规定,相互监视,保证了会计工作的真实性、完全性和单位财产的平安。
(四)资金平安管理状况
斟酌到各生产队地处偏僻和胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费和当地居民的土地租金时都实行现金发放的情势。为了防范资金平安风险,财务部每月都是提早10天估算好现金须要量,并与银行调和好。事前做好保密,当天由银行特地运输现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部职员负责平安,发放完成后刚好进行扎算,并将剩余现金存进银行,严格依照公司现金管理制度的规定执行。20XX年全年无一起平安事故并且数目正确。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
篇三:财务自查报告范文
关于**公司2022年财务检查报告(模板) **集团财字第 号依照集团公司财务工作安排,财务检查小组于2022年12月11日对**公司2022年1至
11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查状况反映如下:
一、公司基本状况
(一)