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内部审计工作计划表格.docx

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文档介绍:内部审计工作计划表格
一、接着深化开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施方法(试行)》,深化开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行状内部审计工作计划表格
一、接着深化开展预算执行审计坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施方法(试行)》,深化开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行状况实施全过程审计,加强对项目资金运用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。主动发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金运用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处主动与组织、纪检、监察部门协作,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等状况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责随意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部限制制度的健全及执行状况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密连接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推动依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。依据学院组织部的托付,今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。三、接着做好基建修缮工程项目审计结合我院实际和管理要求,接着做好基建修缮工程项目审计,主动落实教化部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的看法》的精神,接着加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料选购
、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工