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上传人:世界末末日 2022/8/24 文件大小:20 KB

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文档介绍

文档介绍:财务预算报告范文
篇一:财务预算报告模板
财务预算报告模板
一、预算编制根底
概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:
(一)对预算年度宏观经济形势的总体猜测与分析,说明企业编制预算章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2022年度财务预算》,详细建议报告如下:
一、2022年度经营打算安排
1、铁钢材产量
2022年钢材产量比2022年有较大增长,铁、钢产量较2022年有所降低。详细安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材打算447万吨,目标459万吨。


2、双高及拳头产品产量
2022年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的精品棒、精品线所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%,同比提高9、8个百分点。
3、主要技术经济指标
2022年通过技术进步和治理创新,大力开展节能降耗工作,突出节省和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。详细安排是:
高炉入炉焦比打算365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
高炉喷煤比打算125kg/t;目标145kg/t,同比提高28、4kg/t。
转炉钢钢铁料消耗打算1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t。
吨钢综合能耗打算710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t。
钢材综合成材率打算97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个百分点,主要是增加精品材轧制所致。
二、2022年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%。


2、可比本钱降低率2%。
三、2022年度资金流量预算安排
资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿元;工程资金结转14、1亿元;贷款14、11亿元。
资金流量预算支出313、711亿元,其中:生产经营性支出267、451亿元,工程资金支出32、82亿元,支付股利6、9313亿元,其他支出3、234亿元,预留资金3、2747亿元。
四、主要产品产量打算,双高及拳头产品产量打算,主要生产技术经济指标详细安排,工程资金支出预算安排(详见附表)。
以上预算报告,提请董事会审议。
该预算报告董事会通过后,需提交股东大会批准。
附:北京首钢股份有限公司2022年度财务预算安排表
北京首钢股份有限公司
二○○六年二月十八日
第2篇:财务预算实****报告
实****科目:财务预算实****br/> 实****时间:2022年1月2____2022年1月17
实****地点:昆明理工大学应用技术学院
指导教师:xxxx
实****目的:通过教师的对全预算理论依据及方法步骤的讲解结合学生的上机操作,从而领悟企业进展全面财务预算的要点并把握如何为企业做全面财务预算。


实****内容:1、全面财务预算的概念2、如何进展企业财务的全面预算3、全面财务预算的执行与掌握4、本次实****的心得体会
一、企业的全面财务预算全面预算是指企业总体打算的数量说明,也就是企业在肯定期间内生产经营活动全部打算数量形式的反映。全面预算编制的方法,按不同分类标志,通常有以下几种:1、按与业务量的关系分为静态预算和弹性预算;2、按编制预算的根底分为增基预算和零基预算;3、按编制预算的期间可分为固定预算和永续预算,等等。
二、如何进展企业财务的全面预算编制全面财务预算主要遵循:切合实际,先进合理;上下结合,协商全都;预算系统和会计体系全都;依照程序,分项编制等原则。
全面预算的内容包括: