文档介绍:文件编号
质量管理体系程序言件
文件版本
发布日期
纠正预防举措
生效日期
页码
目的
除去实际的和潜在的不合格原因,根绝不合格的再次发生和防备不合格的发生,保证质量体系的有
效实施和持续改良。
范围
合用于对不合格品
文件编号
质量管理体系程序言件
文件版本
发布日期
纠正预防举措
生效日期
页码
目的
除去实际的和潜在的不合格原因,根绝不合格的再次发生和防备不合格的发生,保证质量体系的有
效实施和持续改良。
范围
合用于对不合格品和不合格项所采取的纠正举措以及生产和服务过程中对潜在的不合格因素的剖析
和控制。
术语
无
职责
品保部是纠正和预防举措控制的归口管理部门,负责纠正和预防举措的整理、追踪、考证和组织协
调跨部门的纠正和预防举措的工作。
各责任部门负责纠正和预防举措的拟定和实施。
发布/更改纲要
文件版本发布日期发布/更改描绘
文件编号
质量管理体系程序言件
文件版本
发布日期
纠正预防举措
生效日期
页
码
6程序
输入文件
流程图
输出文件
责任部门
开始
PFMEA;客户反应单;市场检查剖析;内审不合格报告;管理评审报告;数据剖析趋势图;顾客满意度报告
01获取不合格
8D报告
不合格品办理及纠正预防施单
有关部门
信息/问题描绘
8D报告
不合格品办理及纠正预防施单
02评审不合格
顾客规范/有关标准
有关技术文件
8D报告
03原因剖析不合格品办理及纠正预防施单
问题办理小组
问题办理小组
剖析和考证数据
04举措确定
举措计划
05举措实施
记录表单
8D报告
不合格品办理及纠正预防施单
各生产记录
8D报告
问题办理小组
责任部门
质量工程师
06记录结果否不合格品办理及纠正预防施单
举措记录/生产数据
07效果考证
有效否?
是
8D报告
不合格品办理及纠正预防施单
质量工程师
08文件修订标准化
FMEA等
技术文件
管理评审输入
管理评审实施计划
更新后的技术文件
管理评审报告
责任部门
管理者代表
文件编号
质量管理体系程序言件
文件版本
发布日期
纠正预防举措
生效日期
页码
序号工作名称
获取不合
格信息/
问题描绘
输入
PFMEA;客户反应单;市场检查剖析;内审不合格报告;管理评审报告;数据剖析趋势图;顾客满意度报告
工作描绘
内部不合格由发现部门填写《不合格品办理及纠正预防举措单》,外部不合格由销售填写《客户反应单》,并在24小时内交品保部。
输出责任人
8D报告有关部门
不合格品办理及
纠正预防施单
评审不合顾客规范/有关标准
格有关技术文件
原因剖析
04举措确定剖析和考证数据
05举措实施举措计划
06记录结果记录表单
效果考证举措记录/生产数据
08文件修订FMEA等技术文件
标准化
管理评审管理评审实施计划
输入
品保部接到内外部信息反应后,根据反应的不合格内容或潜在不合格及原因初步确定主次责任部门。各主次责任部门分别指定问题办理人员。
主责任部门指