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国有资产管理自查报告.doc

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国有资产治理自查报告1
xxx县人民政府:
依据xx县委办《关于开展党政机关和企事业单位国有资产治理工作检查的通知》的文件精神,结合xx实际,现将有关状况报告如下:
一、组织领导
为顺当开展工作、按时完成我镇自查工作,成立了以镇长任组长、机关分管领导为副组长,镇属相关单位负责人为成员的国有资产治理专项检查领导小组,详细工作由镇党政办、财政所两个部门牵头,镇属各工作单位负责人各自开展本单位使用和治理的国有资产自查等工作。
二、检查主要内容
内部治理制度、资产配置、使用、处置、投资以及出租出售治理的决策程序及效果,资产使用治理台账,资产账务治理状况,主管部门对所属单位资产治理职责履行状况等相关内容。
三、开展自查状况
我镇治理和使用的国有资产总金额为xx元,其中国有土地xx元,办公用房xx元,公务用车xx元(含消防车、洒水车各一辆),电子、电气设备xx元,办公桌椅xx元。在落实国有资产治理工作上,严格根据国有资产治理制度执行。一是国有资产购置上,依据各部门工作实际要求,确需购置设备办公设备的,先写出书面报告,经分管领导签字报镇主要领导审批同意后,由镇党政办组织人员按程序统一选购,防止盲目选购,造成国有资产闲置、铺张;二是大宗物资选购工作,严格根据《xx县人民政府办公室关于执行xx省政府集中选购名目及限额标准的通知》要求(x府办发〔xxxx〕xx号文件),我镇不存在超标准、超限额选购;三是各部门建立了标准固定资产使用台账,明确了保管和使用的责任人;四是我镇新增国有资产根据权责发生制原则,交付使用准时入账,做到账实相符,并按要求录入国有资产治理系统;五是国有资产处置方面,严格根据国有资产治理实施方法,履行相应的审批程序,防止国有资产的流失,无私自处置国有资产的现象。
四、存在的问题及整改措施
我镇国有资产治理工作在各方面都比拟标准有序,但也存在一些问题,一是有重买轻管的现象时有发生,主要在应急工作方面的临时物资选购,今后需要加强治理;二是在低质易耗品固定资产报废处置不准时,比方平常我们使用的电脑,因更新快,在今后工作中,将根据有关政策法规,进一步建立健全国有资产治理制度,用好治理好我镇国有资产。
xx镇人民政府
20××年××月××日
国有资产治理自查报告2
依据樟树市委办公室樟树市人民政府办公室[20xx]19号文件关于《樟树市开展国有资产出租(出让)清理工作实施方案》的通知精神,我场仔细组织开展自查自纠,现将有关状况报告如下:
一、组织领导
根据市国有资产出租(出让)清理工作领导小组开展国有资产出租(出让)清理工作的要求,为顺当开展、按时完成我场的自查工作,我场成立了以场长为组长,分管场长为副组长,各相关人员为组员的国有资产出租(出让)清理工作领导小组,对我场的国有资产治理出租(出让)状况进展了全面清理。
二、工作起止时间
我场于20xx年3月3日至20xx年4月15日期间进展了自查自纠工作。
三、自查工作结果
经自查,我场没有国有资产出租(出让)状况,也没有违纪违规行为。
樟树市试验林场
20xx年3月15日
国有资产治理自查报告3
依据凤财发{20xx}31号文件的。精神和详细工作部署的要求,我单位极为重视这项工作,成立了领导班子,仔细组织开展自查自纠,现将有关状况报告如下:
一、组织领导
根据联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产治理工作进展检查的通知》要求,为顺当开展、按时完本钱单位的自查工作,我校成立了以校长黄月宁同志为组长,相关人员为组员的国有资产治理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产治理、资产处置、经营性资产治理等方面进展了全面的自查自纠。
二、工作起止时间
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、治理、使用状况进展了自查自纠工作。
三、检查主要内容
1、资产治理状况;
2、资产处置状况;
3、经营性资产治理状况;
4、其他。
四、自查工作结果
经自查,我校在国有资产治理方面能落实资产治理的机构和人员规定,建立了较标准的固定资产账;能根据资产治理信息化的要求,将全
部资产录入资产信息治理系统,并准时更新;学校资产的购置、验收、入账、领用均有治理制度,能落实相关资产治理人员和使用人员的职责,资产领用有记载。在资产处置方面,我校能根据《凤翔县行政事业单位国有资产治理实施方法》的规定,履行相应的审批手续,无私自处置资产的现象。学校无经营性资产状况。
五、整改措施
我校在自查的根底上,对比以前的财务制度,针对国有资产治理方面,依据有关政策法规,将进一步建立健全各项治理制度。
槐北示范小学
20xx年4月15日
国有资产治理自查报告4
依据《西安市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借、对外投资状况专项检查的通知》以及《西安市行政事业单位国有资产治理暂行方法》和《西安市行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益治理暂行方法》文件精神,我校领导高度重视,马上组织人员对国有资产出租出借状况进展了自查,现将自查报告汇总如下:
一、建立组织机构,专项负责
组长:何志静
副组长:董江涛、周宝平
成员:王根基、张水利、薛锋、张峻峰、薛飞
二、自查内容
1、国有资产日常治理状况:严格根据《西安市行政事业单位国有资产治理暂行方法》及《灞桥区学校固定资产治理制度》要求,严格落实国有资产清查、登记、上报制度,设置固定资产卡片、总帐及明细账簿,并定期进展清查盘点,准时更新国有资产治理信息系统,做到账账相符,账实相符,明确责任并履行好职责。
2、制度建立状况:我校建立了《西安市第五十六中学固定资产治理制度》及《办公用品选购、保管、支领制度》。
3、资产处置状况:根据规定履行审批手续,并准时做好账务处理,残值收入根据“收支两条线”治理原则,无擅自处置国有资产现象。
4、资产出租出借状况:我校与西安警察护卫学校的租赁合同已到期,不再续约。我校与五鼎联合钢筋机械公司签订了一年合同,出租面积平米,年租金万元。我校的资产出租按规定向教育局提出申请经同意后签订出租合同;出租收入纳入预算统一治理。
三、自查时间
20xx年5月27日—29日
四、自查汇总
我校在国有资产治理方面严格根据《西安市行政事业单位国有资产治理暂行方法》规定执行,资产账账相符、账实相符、帐表相符、账证相符,未发觉违规违纪行为。
自查,我校无国有资产(土地、房屋)对外出租、出借、联营的状况。也没有违纪违规行为。
西安市第五十六中学
20xx年5月29日
国有资产治理自查报告5
依据丰财发{20xx}31号文件精神和详细工作部署要求,我们单位特别重视这项工作;成立领导小组;并仔细组织自查自纠;现将有关状况报告如下:
一、组织和领导
依据联合下发的《关于检查全县行政事业单位国有资产治理状况的通知》的要求,为顺当开展并按时完本钱单位的自查工作,我校成立了以黄校长为组长,相关人员为组员的国有资产治理专项检查自查领导小组,组织相关人员从资产治理、资产处置、经营性资产治理等方面进展全面自查自纠。
二、工作的起止时间
20xx年4月4日至20xx年4月16日,我校对我校各类固定资产的归属、治理和使用状况进展了自查自纠工作。
三、检查主要内容
1、资产治理;
2、资产处置;
3、经营资产治理;
4、其他。
四、自检结果
经过自查,我校可以在国有资产治理中贯彻资产治理的组织人事规定,建立更加标准的固定资产账户;依据资产治理信息化的要求,可以将全部资产录入资产信息治理系统并准时更新;学校资产的购置、验收、核算、征用都有治理制度,可以履行相关资产治理人和使用人的职责,并记录资产征用状况。资产处置方面,我校可以根据《凤翔县行政事业单位国有资产治理实施方法》执行相应的审批程序,不存在擅自处置资产的状况。学校没有经营性资产。
五、整改措施
在自查的根底上,与以往的财务制度相比,针对国有资产治理,根据相关政策规定,我校将进一步建立和完善各项治理制度。
国有资产治理自查报告6
根据《开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我办事处仔细开展了清理“小金库”工作,成立了由为组长的清理工作领导小组,仔细扎实地开展了清理工作。经过清理:20xx年至今,我单位各项财经活动都是严格根据财务治理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存***等违反财经纪律的行为。
一、通过深入自查,我单位财务治理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,下属各办公室没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、制定了财务制度,从制度上保障财务治理的标准性、严谨性和有效性。
三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁,根据有关票据登记制度设置票据登记薄;同时设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、根据财政集中支付要求,现金治理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格掌握财政资金支出,没有以任何形式进展私存私放。
五、我单位严格遵守财务治理内部相互制约、相互监控的有关规定,加强会计监视,尽量从源头防止违法、违纪现象的发生。如会计
人员不兼职出纳、财产物资保管员,不记录银行存款和现金日记帐;出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;支票治理人员不掌管财务印鉴,财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。
国有资产治理自查报告7
为进一步加强国有资产治理,依据县国有资产效劳单位《关于开展全县行政事业性资产领域专项整治行开工作的通知》精神,我单位于4月7日至4月15日开展了国有资产领域自查自纠工作,现将有关状况报告如下:
一、单位根本状况
单位是县政府直属全额拨款事业单位,编制xx人,下设xx个股室,执行行政事业单位会计制度。单位根据实际状况及内掌握度要求,由办公室负责资产选购和资产处置,财务股负责账务登记和资产系统治理。
单位对此次资产领域自查自纠工作高度重视,特地召开会议讨论布置,指定专人负责此项工作。在自查过程中,单位严格对比七大类突出问题,结合单位实际状况和巡察中发觉的资产治理问题线索,逐项清查核对。
二、自查自纠状况
(一)闲置或对外出租与租入并存
经自查,我单位没有另外租用办公用房,不存在并存现象。
(二)违规购置、处置资产
经自查,我单位不存在此类问题。
(三)未履行审批程序出租资产、对外投资及处置资产。经自查,我单位对外出租根据规定履行了审批程序,不存在此类问题。
(四)资产处置收入未按规定上缴或上缴不准时
经自查,我单位未处置过资产,不存在此类问题。
(五)资产账实不符、未按规定登记入账
经自查,我单位不存在此类问题。
(六)已使用的在建工程未准时转为固定资产或公共根底设施等
经自查,我单位无在建工程,不存在此类问题。
(七)其他问题
经自查,我单位在资产治理中不存在其他问题。
三、下一步工作准备
(一)加强治理培训,提高治理水平。