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平原新区建筑工程质量监督站.docx

上传人:青青松松 2022/10/16 文件大小:22 KB

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第一部分部门大要
一、部门职责
负责新区范围内建筑工程与市政基础设施工程质量督查管理的详尽工作;贯彻执行国家、省、市有关建设工程质
量督查的法律、法规、规章和工程建设逼迫性标准;受理建设单位工程建设项目报监手续,拟定质量监监工作方案;检
查施工现场建筑资料使用进行督查抽查;对建筑工程竣工查收过程进行督查;负责组织对新区内建设工程施工质量进行平常督查和专项检查;参加工程质量事故和施工施工的检查和办理;负责对新区预拌混凝土和预制构件企业的质量行为的督查;受理建筑工程质量投诉,依法对建筑工程质量违纪违规行为推行处罚;达成上级交办的其他工作。
二、机构设置
质量督查管理办公室。
第二部分2017年度部门决算公开表(见附表)
第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算整体情况说明
2017年度收、。与2016年对照,收、支总计各增加75。27万元,%。主要原因是增加湖区养护花销。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计409。44万元,其中:财政拨款收入409。34万元,%;上级补贴收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;隶属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0。1万元,%.三、支出决算情况说明
2017年度支出合计420。48万元,其中:基本支出1
,占2。95%;项目支出408。08万元,%;
上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对隶属单位支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算整体情况说明
2017年财政拨款收、。与20
16年对照,财政拨款收、,增加
%。主要原因是增加湖区养护花销。
五、一般公共估量财政拨款支出决算情况说明
(一)整体情况.
,占
支出合计的99。98%.与2016年对照,一般公共估量财政拨款
,%.变动的主要原因是本
年度湖区共进行六次蓄水,合计产生引水花销174。41万元,
造成此项支出增加较大。
(二)结构情况。
2017年度一般公共估量财政拨款支出



9万元,
主要用于以下方面

:一般公共服务(类)支出

0万元,占0

%;
外交(类

)

支出

0万元,

占0%;

国防

(

类)

支出

0万元,

占0%;


共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;
科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类),占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;救援其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住所保障(类)支出0万元,占0%;粮油物质储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%.
(三)详尽情况。
2017年度一般公共估量财政拨款支出年初估量为
42
0。39万元,,达成年初估量的
100%。决算数与年初估量数无差其他主要原因。
(类)财政事务(款)行政运转(项)。年初估量为0元,支出决算为0万元,达成年初估量的100%.
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务
(项)。年初估量为0万元,支出决算为0万元,达成年初估量
的100%.
六、一般公共估量财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共估量财政拨款基本支出12。4万元。与
2016年对照,增加12。4万元,增加100%。变动的主要原因:
:,主要包括:基本薪水、津补贴贴、伙食补贴费、绩效薪水;公用经费0万元.
七、一般公共估量财政拨款“三公"经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明。
2017年度“三公"经费财政拨款支出估量为
,
支出决算为8。59万元,%。2017年度“三公”
经费支出决算数与估量数存在无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算详尽情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算0万元,占0%,达成估量的0%;,占98。46%,达成估量的100%;,占1。54%,达成估量的66%。详尽情况以下:
因公出国(境)
新乡平原新区建筑工程质量督查站机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0万元.
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元.
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增加
0%.
:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运转支出8。46万元。主要用于质监站工具车
,部门财政拨款
公务用车保有量为1辆。

元,下降8。61%,主要原因是依照管委会要求压缩三公经费支出.
。其中:外宾款待支出0万元。
其他国内公务款待支出0。13万元,主要用于上级及同级单位检查指导工作.
,增加
0%,主要原因是上级及同级单位检查指导工作。
河南省新乡市新乡平原新区建筑工程质量督查站2017
年度共款待国内来访团组10个、来访人员15人次(不包括
陪同人员)。
八、政府性基金估量财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金估量财政拨款支出年初估量为0
万元,支出决算为0万元,达成年初估量的0%。。
九、机关运转经费支出情况说明
2017年度机关运转经费支出0万元,较2016年度增加0
万元,增加0%。
十、政府采买支出情况说明
017年度政府采买支出总数0万元,其中:政府采买货物支出0万元,政府采买工程支出0万元,政府采买服务支出
,占政府采买支出总数
的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采买支出总数的0%。
十一、国有财富占用情况说明
017年期末,河南省新乡市新乡平原新区建筑工程质量督查站共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设施0台(套),单位价值100万元以上专用设施0台(套)。
十二、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项
第四部分名词讲解
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门获取的各样财政拨款.
二、事业收入:事业单位睁开专业业务活动及其辅助活动获取的收入。
三、上级补贴收入:事业单位从主管部门和上级单位获取的非财政补贴收入。
四、隶属单位上缴收入:事业单位获取隶属独立核算单位依照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外睁开非独立核算经营活动获取的收入.
六、其他收入:单位获取的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补贴收入”、“隶属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。
七、用事业基金填充出入差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年出入相抵后按国家规定提取、用于填充今后年度出入差额的基金)填充当年出入缺口的资本。
八、基本支出:为保障机构正常运转、达成平常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为达成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出.
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经
费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运转费和公务款待费。其中,因公出国(境)费反响单位公务出国(境)的国际旅费、外国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运转
费反响反响单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过经过桥费、保险费、安全奖励花销等支
出;公务款待费反响单位按规定开支的各样公务款待(含外
宾款待)支出。
十一、机关运转经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运转用于购置货物和服务的各项资本,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用资料及一般设施购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运转保护费以及其他花销.
十二、薪水福利支出:单位支付给任职职工和编制外长远聘用人员的各样劳动酬金,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购置商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补贴支出:单位用于对个人和家庭的补贴支出.
十五、年关结转:今年度或以前年度估量安排,已执行但还没有达成或因客观条件发生变化无法按原计划推行,需延缓到今后年度按有关规定连续使用的资本。
十六、年关结余:今年度或以前年度估量安排,已执行
达成或因客观条件发生变化无法按原估量安排推行,不需要
再使用或无法按原估量安排连续使用的资本.