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OA审批流程.doc

上传人:aideliliang128 2017/9/19 文件大小:7.10 MB

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OA审批流程.doc

文档介绍

文档介绍:益客集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 2
2、差旅费用报销审批流程 4
3、汽车费用报销审批流程 6
4、质量问题处理申请审批流程 9
5、费用报销审批流程 11
6、材料采购申请审批流程 13
7、包装材料采购制度流程 15
8、公章使用申请审批流程 17
9、借款申请审批流程 20
10、用款申请审批流程 22
11、付款申请审批流程 24
12、请假申请审批流程 26
13、食堂采购付款申请审批流程 28
14、财务档案销毁审批流程 30
15、毛鸡运费付款申请审批流程 32
16、产品退款退款申请 34
17、工资付款申请审批流程 36
18、车间工资发放表单审批流程 38
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40
20、毛鸭价格审批流程 42
21、汽车费用申请审批流程 44
22、生产车间招聘流程 46
23、班组长培训流程 48
23、福利领取审批流程 50
24、办公用品申领流程 52
25、材料采购申请审批流程 54
26、文件呈报审批流程 56
27、外来学****申请审批流程 58
28、代扣检疫费申请 60
29、油价调整通知流程: 62
30、胴体出成调整通知流程 64
31、保价鸡合同政策调整通知流程 66
32、会议室使用申请流程 68
32、住宿申请审批流程 69
33、离职申请审批流程 70
34、人事变动审批流程 71
35、档案借阅申请流程 72
36、收文审批流程 73
37、奖惩申请审批流程 73
1、业务招待申请审批流程

流程名称
业务招待费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
对企业的招待事务的审批流程
流程表单
业务招待申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
各部门申请人
公司各部门
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级(部门内)
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
5
集团财务
集团财务负责人
财务总监
备注:


业务招待申请单
单号:YWZD-
2011-09-001
单号:YWZD-2011-09-001
申请部门

申请人

招待时间

招待类别
外出
招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认


招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票必须是真的,和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程

流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
对企业的员工出差费用审批流程
流程表单
差旅费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门出差人员
出差人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级(部门内)
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注:


差旅费用报销单
单号:CLFY-2011-09-001
申请部门

申请人

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

金额

伙食补贴费

金额

电话费

金额

部门意见

审批意见

申请部门确认


差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程

流程名称
汽车费用报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
对部门经理用车费用审批流程
流程表单
汽车费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请

公司各部门
2
部门领导审核

公司财务经理
3
公司领导审批

公司总经理
5
部门确认

公司各部门
备注: