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xx年内部审计工作总结汇报.doc

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xx年内部审计工作总结汇报
xx年内部审计工作总结汇报撰写人:___________日期:___________xx年内部审计工作总结汇报近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学****审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论程度和实际操作才能;三是发动内审人员总结内审工作经历,撰写内审专题论文,开展经历交流,进步内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,标准内审工作程序,使内审工作逐步走上标准化的轨道。
一、建立制度,有章可循市供电局领导重视内审工作的标准化、制度化建立。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》,《市供电局财务收支审核方法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。
二、内审方案,紧扣目的为了强化内审监视和效劳,使内审活动与经济活动环环相扣,每年初由内审机构提出初步内审方案,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度方案,如固定资产投资审计方案、财务收支审计方案、绩效审计方案等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进展。
三、突出重点,力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建立与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进展审核,并出具《工程造价报告书》,,送审工程金额6145万元,,,%;xx月—xx月审核了311个工程工程,,,,%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入,注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性会谈会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监视权。在审计过程中,注重对问题的深化分析^p,提出实在有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以稳固审计成果。
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