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201X年度财务分析员工作总结精选.pdf

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201X年度财务分析员工作总结精选.pdf

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我校在2019年中,充分发挥了内部审计的作用,
对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,
促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室2019年度年初
工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下
工作:
主要工作内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工
作制度;强化了业务学****解决了审计工作中遇到的新
问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理
促进型转变。
二、认真学****相关业务,及时了解对农村义务教
育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按
政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常
公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行
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了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制
中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙
食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作
报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经
济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为
学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核
算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效
工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审
计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,
内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资
金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、
帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从XX年
后没有产生新债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收
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费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活
费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收
前公示。并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完
成了教育局安排的各项工作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划
严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求
是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以
真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行
深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题
的办法。
3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,
实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控
制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底
稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学****和培训,把审计工作做得
更好。
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