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上传人:我是开始 2023/3/28 文件大小:109 KB

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为规范各项行政审批工作流程,明确各部门职责,结合公司实际情况,特制定本流程.
:
由人事行政部负责对本制度进行监督落实执行、修订更新、培训和解释工作。
本规定自颁布之日起开始执行。
本规定适用与公司签订正式劳动合同的所有员工(劳务工、兼职、实****生除外).

发起人填写《印章证照部门负责人审财务部留存申请,公章、财务章、人名章、营业执
印章证照总裁签批
使用审批单》核盖章照等证照使用,按此流程办理
发起人填写《合同审批部门负责人审财务部负责人财务部留存对内、对外合同均按此流程办理,
合同审批总裁签批
单》核审核申请,盖章审批单全部签批通过后,至财务
部盖章,无需再签批《印章证照使
用审批单》
行政部按签行政部报送各部门有物资、办公用品采购需
采购需求部门发起人填部门负责人审行政部负责人财务部负责人审批意见申请财务入库单求,统一按此流程执行。(项目
采购入库总裁签批
写《采购申请单》核审核核费用,操作执并据此结算采购由城市合伙人本部负责采
行费用购)
发起人填写人事相关表部门负责人审人事部负责人人事部按签人员调岗、调薪、请假、离职均
人事申请总裁签批
单核审核批意见执行按
发起人填写财务相关表部门负责人审
费用借款/报销总裁签批财务部审核发放按财务部相关财务制度执行
单核
固定资产销售领用出库,由行政
行政部填写《出库单(固
固定资产出库财务部签批部填写《出库单》经财务部审批
定资产)》
后出库物资
发起人部门负责人审人事部按签批意
补助申请总裁签批
填报《补助申请表》核见执行
人事行政部
年月日