谈科目的具体审计思路我的口号是: 1 、资产负债表重点余额审计,损益表重点过程审计; 2 、一定要思路清晰,说...
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总体审计策略被审单位: 项目: 编制: 日期: 索引导: BE 财务报表截止/日期: 复核: 日期: 一、审计范围报告要...
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审计?局审?计计?划/?财政?工作?计划??*年?我局?的审?计工?作,?要以?科学?发展?观为?指导?,全?面贯?彻落?实审...
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内部审计具体准则第29号——内部审计人员后续教育第一章?? 总则第一条为了规范内部审计人员后续教育,保持和...
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独立审计具体准则第9号--内部控制与审计风险(19961226).doc
第一章总则第一条为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审...
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工作计划:________小学教学具体计划单位:______________________部门:______________________日期:____...
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工作计划:________校长办公室具体计划单位:______________________部门:______________________日期:__...
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会计审计全书内部审计17内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量.doc
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第2201号内部审计具体准则——内部控制审计2013-08-2808:33:05第一章总则第一条为了规范内部审计人员实施内...
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内部审计具体准则第29号一一内部审计人员后续教育第一章总则第一条为了规范内部审计人员后续教育,保持和提高...
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第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检査和报告2013-08-2808:35:58第一章总则第一条为了规范内部审...
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独立审计具体准则(doc 29个)09独立审计具体准则第26号—存货监盘第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师在会...
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第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理第一章总则第一条为了规范内部审计机构的管理工作,保证审...
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会计审计全书内部审计19内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务.docx
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总体审计策略 被审单位: 项目 编制:BE日期: 索引导: 财务报表截止/日期: 复核: 日期:、审计范围报告要求适用...
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2022年注册会计师《审计》知识点:总体审计策略和具体审计计划.docx
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最新第2201号内部审计具体准则——内部控制审计(2022版).docx
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2012 年注会《审计》重点:认定与具体审计目标一、认定(一)认定的含义 1. 认定( assertion )是指管理层在财务...
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管理体系审核计划发送通知书三体系外审通知书及审核计划.doc
管理体系审核计划发送通知书审核任务号: 001931发送单位: 宁波XXXXX有限公司尊敬的 XXXX明先生/女士:据与您...
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小学?教学?具体?计划?/教?学工?作计?划?一?、目?标任?务?1、?发展?上学?年数?学教?学效?果,?提高?数学?教学...
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内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理第一章总则第一条为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质...
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内部审计准则第2202号具体准则—绩效审计第一章总则第一条为了规范绩效审计工作,提高绩效审计质量和效率, 根...
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xxxxxxxx公司2011年培训计划版本号:第一版编号:JL6.2-05编制:审核:批准:分发号:受控状态:发布日期:2011年1月...
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