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基于审计费用角度的审计意见购买研究综述
内部控制审计意见分析专题课件
企业内部控制审计指引实施意见答记者问样本
企业内部控制审计指引实施意见样本
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
审计意见影响因素研究
影响注册会计师审计意见的因素分析
盈余管理、审计费用与审计意见分析
内部控制审计意见分析教材课件
企业集团会计报表审计指导建议意见课件
企业内部控制审计指引实施意见课件
审计意见修改分析

审计意见修改分析.doc

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中英文审计报告五种审计意见
2021年县审计项目工作计划意见
企业内部控制审计指引实施意见讲解
带说明段的无保留审计意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
上半年湖北省注会《审计》:审计意见形成考试试卷
企业集团会计报表审计指导意见
县审计项目工作计划意见
中英文审计报告五种审计意见
审计理论研究实施意见正文
审计意见类型能反映审计质量吗?
民生工程审计监督实施意见
县审计项目计划安排意见
县审计项目计划安排意见
2021年审计协会工作安排意见
无保留审计意见报告

无保留审计意见报告.doc

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专题 审计质量,审计意见及其经济后果
民生工程审计监督实施意见
应收账款特征审计收费与审计意见
上市公司非标准审计意见实证研究
县审计项目计划安排意见
县审计项目计划安排意见
内部控制审计对财务报表审计意见的影响探讨
内部审计质量与审计意见相关性研究
审计机关项目管理实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
关于审计整改工作机制的实施意见
高管薪酬、异常审计费用与审计意见收买
非标准审计意见市场反应的实证研究
被审计单位反馈意见

被审计单位反馈意见.doc

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基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分
上市公司审计意见类型分布的比较研究
县政府关于加强审计决定落实工作的意见
企业内部控制审计指引实施意见
浅谈会计师事务所角度审计意见购买行为论文
审计意见及其变通行为分析【任务书】
进一步加强审计宣传工作的意见
内部控制与审计意见的文献综述
关于开展政府购买社会组织服务试点工作的意见
上市公司非标准审计意见类型分析
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
审计师变更丶低价揽客与审计意见购买——基于审计费用角度的检验
审计任期与审计独立性——持续经营审计意见的经验研究
财务报告舞弊行政处罚严厉程度与审计意见购买
财务重述与审计意见关系研究
试论审计费用与审计意见之间的内在关系
《企业内部控制审计指引实施意见》讲解
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
审计师变更与审计意见购买的关系研究
审计意见的形成与审计报告
【精品】审计调整与审计意见
审计意见的类型及判断条件
购买商誉的确认与计量探讨会计审计
内部控制审计意见分析教材专业版
企业内部控制审计指引实施意见专业版
终极所有权、盈余管理与审计意见
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性会计审计
审计意见的类型及判断条件
经济责任审计评议意见整改意见模板
民生工程审计监督实施意见
影响审计意见的因素分析
市政府投资审计监督意见
审计意见与国际四大审计费用相关性研究
四川省审计厅办公室关于 加强审计信息与宣传工作的意见
内部控制审计对财务报告审计意见的影响分析
内部控制与审计意见

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企业内部控制审计指引实施意见教学提纲
内部控制审计意见分析教材专业版
企业内部控制审计指引实施意见专业版
盈余管理、审计费用及审计意见分析
煤业审计意见情况说明
异常审计收费与审计意见改善分析【任务书】
注册会计师考试《审计》练习题:无保留意见审计报告
某市购买社会审计服务管理办法
审计论文-我国独立审计职业道德准则的改进意见
审计意见购买行为实证研究
审计意见购买及其治理的理论分析
审计意见及其变通行为分析【任务书】
政府投资建设项目跟踪审计意见单
上市公司审计意见影响因素实证研究
加大审计力度意见

加大审计力度意见.doc

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内部审计意见的重要性【外文翻译】
企业集团会计报表审计指导意见
企业并购与审计意见变更
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性会计审计
民生工程审计监督实施意见
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