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公司治理和审计意见相关性的研究
注册会计师审计市场的特征和审计意见相关性的研究
上市公司审计意见购买行为的实证研究
审计意见影响因素分析
会计毕业论文 新审计准则对审计意见的影响.pdf
注册会计师审计市场的特征及审计意见相关性的分析研究
购买审计辅助人员服务
购买审计辅助人员服务
购买审计辅助人员服务
购买审计辅助人员服务
购买审计辅助人员服务
税收激进度、审计行业专长与审计意见
煤业审计意见情况说明
公司治理与审计意见相关性研究
上市公司审计意见购买行为的实证研究——来自中国证券市场的初步证据
上市公司审计意见购买行为的实证的研究___来自中国证券市场的初步证据
会计毕业论文 审计意见购买影响因素的实证研究——基于会计师事务所的视角.pdf
上市公司审计意见购买行为的实证的研究__--__来自中国的证券市场的初步证据
经济责任审计回复意见
审计师惩戒、非标准审计意见与审计定价
媒体报道、审计意见与高管变更
集团内上市公司审计意见购买的分析
会计毕业论文 审计意见购买及其监管研究.pdf
审计意见购买影响因素的实证研究——基于会计师事务所的视角
上市公司审计意见分析
审计师变更特征与审计意见购买
两类代理冲突、高质量审计需求与审计意见
审计师变更及审计意见相关性
异常审计收费与审计意见收买的相关性与研究
审计意见购买影响因素的实证研究——基于会计师事务所的视角
上市公司审计意见购买行为的实证研究——来自中国证券市场的初步证据
审计意见购买影响因素的实证的研究__--__基于会计师事务所的视角
企业内部控制审计指引实施意见
审计意见类型与审计师惩戒
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
大股东掏空与审计意见相关性研究
企业内部控制审计指引实施意见
审计意见购买影响因素实证研究——基于会计师事务所视角
对外担保、非标意见和审计治理效应
异常审计收费和审计意见收买的相关性研究
集团内上市公司审计意见购买的研究
集团内上市公司审计意见购买分析研究
企业内部控制审计指引实施意见.ppt
企业内部控制审计指引实施意见
大股东掏空与审计意见相关性应用研究
企业内部控制审计指引实施意见.ppt
审计意见、审计质量对银行贷款决策的影响研究.pdf
企业内部控制审计指引实施意见
新审计准则对审计意见的影响
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见讲解
企业内部控制审计指引实施意见资料讲解
企业内部控制审计指引实施意见教学提纲
《企业内部控制审计指引实施意见》讲解
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
审计收费水平与盈余管理幅度、审计意见购买的相关性检验
异常审计收费与审计意见购买相关性研究
媒体报道、审计意见与债务融资成本
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见课件
企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见课件
不变更会计师事务所情况下的审计意见购买研究
不变更会计师事务所情况下的审计意见购买研究
财务重述与审计意见关系研究
审计意见、 审计质量对银行贷款决策的影响研究
审计师变更和审计意见相关性研究
审计意见、企业特征和商业信用融资
大股东掏空及审计意见相关性分析研究
会计毕业论文 不变更会计师事务所情况下的审计意见购买研究.pdf
上市公司审计意见购买行为的研究__--__来自沪市公司的经验证据
异常审计收费和审计意见收买的相关性研究
03.审计意见

03.审计意见.doc

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财务重述与审计意见关系研究
企业内部控制审计指引实施意见讲解
企业内部控制审计指引实施意见
审计意见购买影响因素分析——基于审计师变更和提高审计费用的视角
制造业上市公司审计意见影响因素研究
03审计意见

03审计意见.doc

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