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内部控制审计对财务报表审计意见的影响
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
审计意见与盈余管理关系研究
制度环境-审计意见与银行贷款
内部审计论文精品:公司内部整改与审计意见相关化研究
公司治理同审计意见关系概述
企业并购与审计意见变更
审计机关项目管理实施意见
进一步加强审计宣传工作的意见
审计学习科学发展观意见
审计协会工作安排意见
审计机关项目管理实施意见
审计协会工作安排意见
03.审计意见

03.审计意见.doc

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审计学习科学发展观意见
审计机关信息化三年实施意见
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
持续经营审计意见的预测研究
上市公司审计意见类型分布比较研究
试论审计意见中的“公允性”
张掖市甘州区财政局向社会购买审计和资产
新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治
审计意见类型能反映审计质量吗?
制度环境-审计意见与银行贷款
制度环境-审计意见与银行贷款(1)
判断审计意见类型经典例题
对上市公司年报审计意见的分析
地方审计机关信息化建设指导意见
高台县审计局向社会购买审计服务机构
中英文审计报告-五种审计意见
高台县审计局向社会购买审计服务机构
盈余管理、审计费用与审计意见分析
地方审计机关信息化建设指导意见
浅析审计意见购买问题
审计意见与国际四大、审计费用相关性研究
审计意见购买问题及治理对策
如何发表审计意见教学探讨
高台县审计局向社会购买审计服务机构
内部控制审计对财务报告审计意见的影响分析
上市公司披露审计意见信息含量研究
审计目标、审计意见和审计期望差距:基于审计主题
审计主题、审计取证模式和审计意见
被审计单位对审计报告的意见
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
非标准内部控制审计意见与财务报表审计意见关系研究
试论审计费用与审计意见之间的内在关系_0
试论审计意见中的“公允性”
新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治_0
政府管制、事务所规模与审计意见
影响审计意见的因素分析
异常审计收费与审计意见购买相关关系研究
审计意见购买治理研究
审计意见与债务期限约束
审计准则的发展对审计意见类型影响的分析
内部控制、财务舞弊与审计意见
内部审计质量与审计意见相关性研究
公司财务状况与审计意见类型相关性研究
上市公司非标准审计意见比较研究
上市公司审计意见类型分布比较研究_0
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
试论会计师事务所角度审计意见购买行为研究的论文
浅谈会计师事务所角度审计意见购买行为研究的论文
浅析审计意见购买问题的论文
上海2015年下半年注会《审计》:审计意见的形成考试试卷
2016年甘肃省注会《审计》:审计意见的形成考试试题
企业集团会计报表审计指导意见
四川长虹的2013年无保留意见审计报告,审计意见
中英文审计报告-五种审计意见
加强审计信息与宣传工作的意见
上市公司年报非标准审计意见分析
国有资本运营公司内部审计意见(共3979字)
关于审计购买服务的思考
持续经营审计意见的预测研究
影响注册会计师审计意见的因素分析
审计主题、审计取证模式和审计意见
公司治理对审计意见的影响
公共支出购买性支出审计浅析
“不清洁”审计意见、盈余管理与会计师事务所变更 文,会计审计
公司治理对审计意见的影响
盈余管理、审计费用与审计意见分析
大股东博弈、审计意见变更与审计风险
上市公司披露审计意见信息含量研究
基于中国股票市场审计师变更与审计意见购买的实证分析
上市公司非标准审计意见的影响分析
2016年审计项目计划安排意见范文
落实框架意见实现地方审计机关审计监督全覆盖思考
金融企业审计意见

金融企业审计意见.doc

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落实框架意见实现地方审计机关审计监督全覆盖思考
目录一、总说明 632_二、实施意见 633_购买
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
进一步加强审计宣传工作的意见(完整版)
审计回复意见.doc

审计回复意见.doc.doc

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审计师独立性与审计意见信息含量
基于审计师变更角度的审计意见购买研究综述
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
审计-上市公司非标准审计意见影响因素实证分析
煤业审计意见情况说明
论会计事务所角度审计意见购买行为研究
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