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社区财务审计整改报告
篇一:小学财务审计整改报告
普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作” 整 改 措 施 普定县马场镇党固小学 2022年12月15日2022年1。组 长: 黄仕锋(校长)副组长: 李连声(副校长)
组 员: 廖 泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的
各项工作。
三、整改措施
依据制度要求仔细进行审计整改,自查自纠存在的问题,仔细反思,找差距,寻缘由。 通
过仔细组织小组成员查看 2022 年至 2022 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、
会计账簿中银行日记帐、出纳的 现金日记账不存在任何问题,无需整改。 存在的一些问题是:1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;2、在会计
凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、 报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;3、
固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块
整改,现已全部整改完善。总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作干脆影响着学校的发展,要办好学校,首
先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部
门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审
核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支状况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全
校教职工的监督。 德峨乡初级中学
二 0 一二年七月三日篇三:学校财务审计自查报告 审计财务自查报告依据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2022]12号文件精神,结合我学校审计
检查实际状况,对本单位的财政财务状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:
一、 基本状况:
xx中学创办于xxx年x月,是xx区的高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、
教育处、总务处。现有编制xx人,在职员工xx人,财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生状况2022年秋季招生453人,2022年春季招生434人,2022年秋季招生767人,2022年春
季招生730人,2022年秋季招生904人,2022年春季招生920人,2022年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债状况。 2022年7月初资产负债状况:现金: 元、银行存款:元、固定资产:元、其他
应付款: 0元、应缴财政专户款: 元。2022年10月末资产负债状况:现金: 元、银行
存款: 元、固定资产: 元、其他应付款: 元。
四、我校收入均按收费许可证收费,刚好上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没
有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范
围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、刚好拨付。
六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府选购中心选购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。 xx市xx区xx中学
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