1 / 22
文档名称:

《审计案例》课件.pptx

格式:pptx   大小:6,090KB   页数:22页
下载后只包含 1 个 PPTX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

《审计案例》课件.pptx

上传人:1660287**** 2024/5/11 文件大小:5.95 MB

下载得到文件列表

《审计案例》课件.pptx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【《审计案例》课件 】是由【1660287****】上传分享,文档一共【22】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【《审计案例》课件 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。《审计ppt案例》ppt课件审计案例介绍审计案例分析审计案例总结审计案例应用审计案例经验教训目录01审计案例介绍案例发生时间:2022年案例地点:中国涉及企业:某上市公司案例概述:该上市公司在财务报表审计中存在重大错报,涉及收入和成本等多个科目。01020304案例背景识别财务报表中的重大错报分析错报产生的原因提出改进建议,提高财务报表质量案例目标财务报表审计内部控制评价风险评估和控制案例范围02审计案例分析通过评估被审计单位的风险,确定审计重点和资源分配,以提高审计效率和效果。风险基础审计方法内部控制审计实质性程序对被审计单位的内部控制制度进行测试和评价,以确定其可靠性和有效性。对被审计单位的财务报表进行详细的测试和验证,以发现潜在的错报和舞弊。030201审计方法确定审计目标、范围和资源分配,制定审计计划。计划阶段收集、整理和分析审计证据,执行必要的审计程序。实施阶段撰写审计报告,向被审计单位和相关利益方提供审计结果和建议。报告阶段审计程序审计结果财务报表错报发现被审计单位财务报表中的错报和舞弊,提出调整建议。管理建议书针对被审计单位存在的问题和风险,提出改进建议和措施,以提高其管理和治理水平。法律法规遵循情况报告对被审计单位遵守相关法律法规的情况进行评估,提出合规建议和改进措施。