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客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南DB 37T 3454—2018.docx

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客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南DB 37T 3454—2018.docx

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客运索道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南DB 37T 3454—2018.docx

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客运架空索道风险评价方法GB/T34368 客运索道重大修理的技术要求TSG03 特种设备事故报告和调查处理导则TSG08 特种设备使用管理规则TSGS6001 客运索道安全管理人员和作业人员考核大纲TSGS7001 客运索道安装监督检验和定期检验规则TSGS7003 客运索道型式试验规则TSGS7004 客运索道型式试验试验细则TSGS7005 客运索道部件型式试验细则DB37/T2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3078 特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T3079 特种设备事故隐患排查治理体系细则术语与定义DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T3078、DB37/T3079界定的以及下列术语和定义适用于本文件。客运索道 PassengerRopewayDB37/T3454—20181客运索道,是指动力驱动,利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。客运索道使用单位 UsingUnitofPassengerRopeway本规则所指的使用单位,是指具有客运索道使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人,一般是客运索道的产权单位,也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的客运索道实际使用管理者。基本要求明确职责安全管理机构职责:使用单位应当按照TSG08的要求设置特种设备安全管理机构,配备客运索道安全管理人员,组织索道风险分级管控和事故隐患排查治理。主要负责人职责:对其使用的客运索道安全全面负责;组织建立体系,定期对体系建设工作情况进行调度、督导、评估和考核;组织开展客运索道安全、技术教育、双体系培训工作;组织制定并实施事故应急救援预案;确定相关部门、相关岗位职务、责任和权力,确定特种设备安全管理负责人,配备客运索道安全管理员和作业人员;确保全员参与风险分级管控和隐患排查治理,并履行其职责;确保风险分级管控和隐患排查治理体系所需要的资源;及时、如实报告事故,组织事故抢救。安全管理负责人职责:负责协助主要负责人,组织和实施风险分级管控和隐患排查治理;负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查治理;组织制定本单位客运索道安全管理制度,落实客运索道安全管理机构设置、安全管理员配备;负责组织制定隐患排查计划,组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理,监督、检查事故隐患治理和措施落实情况;组织制定客运索道事故应急专项预案,并定期组织演练;当安全管理员报告客运索道风险点(危险源)发生变化时,应当及时变更风险点(危险源);当安全管理员报告客运索道存在事故隐患应当停止使用时,立即做出停止使用客运索道的决定,并且及时报告本单位主要负责人;负责组织对客运索道风险辨识结果的评审,对1级和2级风险点及其控制措施的汇总、协调、监督评估。安全管理员职责:协助单位安全管理负责人,履行本单位客运索道的安全管理职责;负责建立安全技术档案、安全管理制度并检查各项制度的落实情况;负责客运索道的安全监督管理工作,负责组织设备自检,申报使用登记和定期检验;对客运索道使用状况进行检查,发现问题应当立即处理;情况紧急时,可以决定停止使用并及时报告本单位有关负责人;DB37/T3454—20183协助组织应急救援演****协助事故调查处理;组织制定本单位特种设备操作规程;组织开展索道的安全教育和培训;组织开展索道定期自行检验和隐患排查工作;发现客运索道风险点(危险源)发生变化时,及时向本单位客运索道安全管理负责人报告;法律法规及安全技术规范等规定的其他内容。操作人员职责:作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即采取紧急措施,并且按照规定的程序向客运索道安全管理人员和单位有关负责人报告;严格执行有关管理制度、操作规程和操作人员守则;负责设备使用状况日常检查、维护保养和隐患排查,并如实记录过程;每次运行前应当对保护乘客的安全装置进行检查确认;熟悉应急救援流程,发现设备运行不正常时,应当按照操作规程采取措施保证安全;在作业过程中,发现风险点(危险源)发生变化时,及时向客运索道安全管理员汇报,申请风险点(危险源)变更;法律法规及安全技术规范等规定的其他内容。其他部门人员职责:财务部门负责保证安全费用的提取,以保证风险分级管控和隐患排查治理体系的实施与运行,并监督经费的使用落实情况;相关职能部门负责职权范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导;负责职权范围内的风险监督管理;负责职权范围内的隐患排查治理;其他人员应知晓所在岗位的风险信息,按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求,落实风险管控措施,进行隐患排查治理。制定方案制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定,以保证工作任务切实落实到位。建立制度风险管控制度使用单位应规定客运索道风险管控体系建设工作流程,明确各岗位风险管控职责;明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容,保证本单位风险管控体系建设的规范化。隐患排查制度使用单位应规定客运索道事故隐患排查治理体系建设工作流程,明确各岗位隐患排查治理职责;规定客运索道事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确排查主体、周期、内容及实施流程,确定隐患整改、验收工作流程等。奖惩考核制度应将双重预防体系运行情况,与本单位各岗位人员的薪酬挂钩,进行考核奖惩。DB37/T3454—20183人员培训培训内容培训主要内容包括:客运索道双重预防体系相关法律、法规、标准、制度、操作规程;危险源辨识和风险评价方法;客运索道风险点评价概况;风险管控措施;其他风险信息。培训记录培训过程应保留培训记录,培训记录包括:培训计划;培训课件或教材;培训签到表;培训考核或效果评价记录;其他相关资料。风险分级管控风险点确定使用单位的风险点即为单条客运索道及其相关的作业活动,风险点名称可以用“地名+客运索道”的形式来命名。按照《特种设备目录》,填写包含种类、类别、型号、数量等基本信息的《风险点登记台账-客运索道》(参见附录A)。危险源辨识分析危险源辨识危险源辨识时,应当贯彻特种设备安全管理“三落实、两有证、一检验、一预案”和正确操作、精心维护的要求,对索道及其作业过程中存在的有害因素进行辨识,辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面,其中:人的因素应包括客运索道安全管理负责人,客运索道安全管理员和客运索道作业人员的持证情况、安全培训、人员配置、人员健康状况等;物的因素应包括客运索道维护保养状况、安全保护装置及信号系统、抱索器、拖牵器和吊具、液压张紧系统、重锤张紧系统、站房和驱动迂回设备、垂直救护设备、水平救护索等;环境因素应包括建筑物、构筑物的构造、使用强度、使用频率等设备环境以及温度、湿度等自然环境等;特别是超高客运架空索道基本上都建在山川旷野,有些索道位于高峰峡谷或冰川雪地,环境变化大,存在包括大风、暴雨、滚石、山体滑坡、雷电、大雾、台风、海啸、地震等因素;管理因素应包括客运索道安全管理机构、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案等。危险源引发的事故特征及后果DB37/T3454—20184客运索道相关的事故特征主要包括坠落、失控、变形、断裂、损伤、打击、触电、碰撞、挤压、受困、故障等,引发的后果主要包括人身伤害、人员受困、设备受损、财产损失、影响信誉等。危险源辨识的方法及依据使用单位可参考以下流程进行危险源辨识:由索道安全管理负责人、索道安全管理员、索道维保人员、索道作业人员以及行业专家等人员组成辨识小组;收集有关索道安全法律、法规、部门规章、安全技术规范、规程、标准、制度等相关资料;分析索道已发生的和可能发生的事故或故障;结合单位实际状况,对危险源(危害因素)进行分类辨识、风险评价。风险评价方法对于辨识出的危险源,使用单位应根据人、设备和财产等三方面存在的事故发生可能性和后果严重程度的影响,并结合单位实际,进行风险评价,判断其等级,并建立《安全检查表分析评价记录》(格式可参考附录B)。风险评价具体方法可采用“风险矩阵(LS)评价法”,也可采用其他适宜的评价方法。风险等级客运索道风险等级是以本条客运索道的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高到低分为5级:1、2、3、4、5,其中,1级为最高风险,5级为最低风险。风险控制措施工程技术措施包括:设置警示标识、警示用语和乘客须知,提高安全意识,降低风险;自身技术力量不足时,可以委托有相应资质的单位通过相应技术手段来降低风险;监控系统;广播对讲系统;上下站直通电话;备品备件;其他。管理措施包括:制定、实施安全操作规程。建立健全各种安全管理制度,明确各项工作的责任人及职责;配备足够数量的客运索道作业人员;相关人员持证作业;其他。培训教育措施包括:法律法规培训;专业技术培训;安全教育培训;应急救援培训;其他。个体防护措施包括:DB37/T3454—20185劳保用品;安全防护用品;定期(每年至少一次)组织员工做职业健康体检;其他。应急措施包括:制定应急专项预案,建立应急救援指挥机构,配备相应的救援人员以及相应数量的营救设备、急救物品;每年至少演练一次。风险分级管控风险分级管控实施使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后,按照表1规定的对应原则,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,实施分级管控。风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用风险矩阵(LS)法1级2级3级4级5级风险色度(风险值)红色(20-25)橙色(15-16)黄色(9-12)蓝色(4-8)蓝色(1-3)管控层级公司项目(部门)班组岗位岗位重大风险点确定原则根据客运索道使用管理的特点,索道应列为重大风险点由公司级进行管理。编制风险分级管控清单使用单位应在每一轮危险源辨识和风险评价后,在《安全检查表分析评价记录》的基础上,编制包括全部风险点各类风险信息的《风险分级管控清单》(格式见附件C),逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训,并按规定及时更新。使用单位应当主动根据以下情况变化,及时更新风险信息:国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化所引起风险程度的改变;同类型风险点或者相关行业发生事故灾害,对事故、事件或其他信息有新的认识;组织机构或管理体系发生重大调整;风险点周边环境发生较大变化;设备的结构、控制系统、重要材料改变;新辨识出的危险源;风险程度或者风险控制措施变化等。风险告知使用单位应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对内部员工进行风险分析结果记录和管控措施的培训,使其掌握本岗位的风险点包含客运索道的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。DB37/T3454—20186使用单位应当建立安全风险公告制度,在机房或客运索道值班室设置安全风险公告栏(参见附录D),制作安全防范告知卡、客运索道故障紧急处理方式等公示牌,在客运索道的出入口处等显著位置设置安全警示标识、安全乘用须知。隐患排查隐患分类使用现场类隐患使用现场类隐患包括设备设施、场所环境、作业人员操作行为等现场其他方面存在的不符合索道安全技术规范、标准、相关规程制度等要求的问题或缺陷,排查类型清单参见附录E。基础管理类隐患基础管理类隐患是指客运索道使用单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷,排查类型清单参见附录F。 隐患分级一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能消除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。重大事故隐患的判定,根据特种设备法律、法规的规定,使用单位有下列情形之一的,可按重大事故隐患进行治理:非法生产的,非法运营的;发生过索道事故的;缺少安全装置或者安全装置失灵而继续使用的;经改造、重大维修后未检验或检验不合格而继续使用的;未经检验检测或经检验检测判定为不合格而继续使用的;未按要求设置客运索道安全管理机构或配备专职客运索道安全管理人员的;未按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制的;未按规定要求配备和使用客运索道作业人员;未按操作规程进行操作的;未按规定制定事故应急预案并进行演练的;安全生产监督管理职责部门认定为重大危险源的。排查类型、周期和组织级别日常排查日常排查是指使用单位每日对在用客运索道的使用情况进行检查的过程,客运索道作业人员配合进行日常排查,在日常排查时,发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即采取紧急措施,并按照规定程序向安全管理负责人和有关负责人报告。DB37/T3454—20187专项排查专项排查是指使用单位根据单位实际情况开展的专项隐患排查工作,可以分为定期排查、重点时段排查、事故类比排查和投诉排查等:定期排查是指使用单位根据要求所做的每月不少于两次的自检,并形成报告存档;根据设备维护手册,制定适合本单位的半月检、月检、季检、半年检、年检项目的定期自检,并妥善存档;重点时段排查主要是指政府重大活动或法定节假日前对客运索道安全状况、安全管理情况、应急预案情况等进行检查,特别对各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等进行重点检查;事故类比排查是对使用单位内部发生事故和故障、同类使用单位发生客运索道事故后进行的举一反三的安全检查;投诉排查是指使用单位收到投诉后开展的隐患排查工作。隐患治理一般事故隐患治理应立即组织整改,整改情况要经安全管理员进行确认,并将整改结果存档。重大事故隐患治理重大事故隐患,应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书,客运索道安全管理负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;治理的费用和物资;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施(含应急措施)。对于重大事故隐患,由安全管理负责人组织有关人员对隐患治理情况进行验收。文件管理使用单位应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的记录资料,并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、安全检查表分析评价记录、风险分级管控清单、隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件化成果;涉及重大风险、重大事故隐患时,其辨识、评价、整改过程记录,风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等,应单独建档管理。持续改进评审使用单位每年至少对风险分级管控体系和隐患排查治理体系进行一次系统性评审或更新。使用单位应当根据非常规作业活动、新安装的客运索道等适时开展危险源辨识和风险评价。DB37/T3454—20188