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企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编.doc

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企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编.doc

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企业内控规范、指引、解读、文件资料汇编.doc

文档介绍

文档介绍:企业内部控制基本规范
企业内部控制配套指引
财政部会计司解读企业内部控制指引
资料汇编
目录
财政部证监会审计署银监会保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 7
企业内部控制基本规范 7
第一章 总 则 7
第二章 内部环境 7
第三章 风险评估 7
第四章 控制活动 7
第五章 信息与沟通 7
第六章 内部监督 7
第七章 附则 7
关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知 7
上海证券交易所上市公司内部控制指引 7
第一章总则 7
第二章内部控制的框架 7
第三章专项风险的内部控制 7
第一节对附属公司的管理控制 7
第二节金融衍生品交易的内部控制 7
第三节其他风险的内部控制 7
第四章内部控制的检查监督 7
第五章内部控制的信息披露 7
第六章附则 7
关于发布《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的通知 7
深圳证券交易所上市公司内部控制指引 7
第一章总则 7
第二章基本要求 7
第三章重点关注的控制活动 7
第一节对控股子公司的管理控制 7
第二节关联交易的内部控制 7
第三节对外担保的内部控制 7
第四节募集资金使用的内部控制 7
第五节重大投资的内部控制 7
第六节信息披露的内部控制 7
第四章内部控制的检查和披露 7
第五章附则 7
深圳证券交易所上市公司规范运作指引(内部控制部分) 7
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章-内部控制 7
第一节总体要求 7
第二节对控股子公司的管理控制 7
第三节关联交易的内部控制 7
第四节对外担保的内部控制 7
第五节重大投资的内部控制 7
第六节信息披露的内部控制 7
第七节内部控制的检查和披露 7
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章-内部控制 7
第一节总体要求 7
第二节对控股子公司的管理控制 7
第三节关联交易的内部控制 7
第四节对外担保的内部控制 7
第五节重大投资的内部控制 7
第六节信息披露的内部控制 7
第七节内部审计工作规范 7
第八节内部控制的检查和披露 7
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章内部控制 7
第一节总体要求 7
第二节对控股子公司的管理控制 7
第三节关联交易的内部控制 7
第四节对外担保的内部控制 7
第五节重大投资的内部控制 7
第六节信息披露的内部控制 7
第七节内部控制的检查和披露 7
国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知 7
中央企业全面风险管理指引 7
第一章总则 7
第二章风险管理初始信息 7
第三章风险评估 7
第四章风险管理策略 7
第五章风险管理解决方案 7
第六章风险管理的监督与改进 7
第七章风险管理组织体系 7
第八章风险管理信息系统 7
第九章风险管理文化 7
第十章附则 7
附录风险管理常用技术方法简介 7
一、风险坐标图 7
二、蒙特卡罗方法 7
三、关键风险指标管理 7
四、压力测试 7
风险管理专业术语解释 7
财政部证监会审计署银监会保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知 7
企业内部控制应用指引 7
控制环境类指引 7
企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构 7
第一章总则 7
第二章组织架构的设计 7
第三章组织架构的运行 7
企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略 7
第一章总则 7
第二章发展战略的制定 7
第三章发展战略的实施 7
企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源 7
第一章总则 7
第二章人力资源的引进与开发 7
第三章人力资源的使用与退出 7
企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任 7
第一章总则 7
第二章安全生产 7
第三章产品质量 7
第四章环境保护与资源节约 7
第五章促进就业与员工权益保护 7
企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化 7
第一章总则 7
第二章企业文化的建设 7
第三章企业文化的评估 7
控制活动类指引 7
企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动 7
第一章总则 7
第二章筹资 7
第三章投资 7
第四章营运 7
企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务 7
第一章总则 7
第二章购买 7
第三章付款 7
企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理 7
第一章总则 7
第二章存货 7
第三章固定资产 7
第四章无形资产 7
企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务 7
第一章总则 7
第二章销售 7
第三章收款 7
企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发 7
第一章