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2025年销售人员日常管理制度
销售人员日常管理制度1
  一、基本管理
  1、各机构及营业单位定期或不定期举办招聘、辅导培训、业务会议、客户联谊、社会公益等活动,以利于业务的开展;
  2、销售部制定年度、季度、月度的经营目标及工作计划并实施;
  3、销售人员每天详细填写工作记录,销售经理每天审核,给予协助与辅导;










  4、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;
  二、部门例会管理
  1、销售部建立例会制度:
  (1)、各销售部:每日举行早夕会议,每周举行一次销售总结分析会
  2、销售部门应重视早、夕会的策划、组织和管理工作;
  (1)、早、夕会内容应提前准备,并列好早会行事历、计划表,预先公布;
  (2)、早、夕会经营要做到内容充实、形式多样、保证质量,并做书面记录。
  3、早、夕会经营应达成的目的:
  (1)、掌握业务人员工作进展,落实活动量管理;
  (2)、传授知识、研讨、演练提高业务人员工作技能;
  (3)、交流工作经验,激励业务人员工作士气;
  (4)、重视职业道德、家庭美德、社会公德的教育,提高业务人员自身修养;
  (5)、宣导公司政策和企业文化。
  4、其他会议管理工作:
  三、差勤管理
  1、法定节假日:
  元旦:1天(1月1日)
  春节:天(初 )
  2、销售人员应按公司规定出勤;
  3、销售人员请假应填写请假条,经书面批准后方可获假;销售人员及销售经理请假需由销售经理核准,超过三天者,由销售总监核准。
  4、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;










  5、销售人员如遇以下情况可申请请假:
  (1)、因事须本人亲自处理时可请事假;
  (2)、因病需休息或治疗时可请病假,但病假三天以上须附县级以上医院诊断证明书;
  (3)、婚假、产假参照国家相关规定执行;
  (5)、直系亲属或配偶身故,可请丧假七天。
  6、关于请假期间的考核规定:
  (1)、维持、晋升考核不因请假而降低标准(产假除外);
  (2)、销售经理当月假期不超过10个工作日,待遇不变;
  7、销售人员假期期满后需及时办理销假手续,逾期未销假者视同缺勤,超过规定时间按离职处理。
  四、 员工培训
  培训是公司为销售人员提供的最大福利,分为制式培训及非制式培训两大类。
  1、制式培训如下:
  (1)、新人入职培训
  (2)、新人30天销售实务训练
  (3)、转正培训
  2、非制式培训如下:
  (1)、管理层级培训
  (2)、师资体系培训










  (3)、其他培训
  销售人员日常管理制度2
  
  为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
  a)适用范围
  凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
  b)权责单位
  (1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
  (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
  
  
  销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:
  。
  。
  
  销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:
  
  (1)负责推动完成所辖区域之销售目标。
  (2)执行公司所交付之各种事项。










  (3)督导、指挥销售人员执行任务。
  (4)控制存货及应收帐款。
  (5)控制销售单位之经费预算。
  (6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
  (7)按时呈报下列表单:
  A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。
  (8)定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
  
  (1)基本事项
  A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
  B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
  C、不得无故接受客户之招待。
  D、不得于工作时间内凶酒。
  E、不得有挪用所收货款之行为。
  (2)销售事项
  A、产品使用之说明,设计及生产之指导。
  B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
  C、客户抱怨之处理。
  D、定期拜访客户并汇集下列资料:
  a、产品品质之反应。
  b、价格之反应。










  c、消费者使用量及市场之需求。
  d、竞争品之反应、评价及销售状况。
  e、有关同业动态及信用。
  f、新产品之调查。
  E、定期了解经销商库存。
  F、收取货款及折让处理。
  G、客户订货交运之督促。
  H、退货之处理。
  I、整理各项销售资料。
  (3)货款处理
  A、收到客户货款应当日缴回。
  B、不得以任何理由挪用货款。
  C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
  D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
  E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。
  F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
  G、不得向仓库借支货品。
  H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
  
  销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
  










  (1)移交事项
  A、财产清册。
  B、公文档案。
  C、销售帐务。
  D、货品及赠品盘点。
  E、客户送货单签收联清点。
  F、已收未缴货款结余。
  G、领用、借用之公物。
  H、其他。
  (2)注意事项
  A、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
  B、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
  C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
  
  (1)移交事项
  A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。
  (2)注意事项
  A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
  B、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
  C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。










  
  
  
  销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。
  
  销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。
  
  (1)销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
  (2)销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
  
  
  (1)销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
  (2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
  
  (3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》,呈主管核示,作为绩效评核,帐款收取审核与对策之依据。
  










  (1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价。
  (2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。
  
  (1)各销售单位应将所辖区域作适当划分,并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。
  (2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。
  (3)货品售出一律不得退货,更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。
  
  (1)有销售人员收款,必须于收款当日缴回公司财务。
  (2)销售人员应于规定收款日期,向客户收取货款。
  (3)所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收。
  (4)未按规定收回的货款或支票,除依据相关规定惩处负责的销售人员外,若产生坏帐时,销售人员须负赔偿之责任。
  销售人员日常管理制度3
  一、制定目的:
  为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的用心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。
  二、适用范围:
  凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
  三、销售人员工作职责:
  销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责:










  1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
  2)对外务必树立公司形象,维护公司利益,代表公司与客户进行商务洽谈,并
  完善公司与各客户间的销售合同,销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
  3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如
  有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。
  4)严禁以不正当手段获得销售业务,严禁哄抬物价、扰乱市场,严禁以任何形
  式毁坏公司形象,如发现以上状况属实,一律辞退。
  5)货款处理:
  ①收到货款应当日交到公司财务。
  ②不得以任何理由挪用公司货款,如有直接辞退并交出所挪用货款。
  6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况,并随时与财务部门核对各客户
  的应收款,持续账面正确、清晰,便于及时催收尾款。
  7)定期拜访客户,了解客户新的动态及发展方向,并建立往来客户良好的人际
  关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料,客户对我公司的评价,包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。
  8)及时了解客户项目的进度,每日生产、销售量及时上报至统计人员。