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仓库管理规范.doc

上传人:坐水行舟 2018/3/7 文件大小:55 KB

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文档介绍

文档介绍:1 目的
通过对仓库物资的流通过程进行规范化管理,减少浪费、降低成本;保证产品质量和满足客户要求。
2 适用范围
对本公司生产所有产品的原辅材料、半成品、外协加工件及成品的收、发、存数量和搬运、贮存的质量负责。
3 术语定义

4 职责
,并负责对公司仓库的全权管理。
5 工作程序
外购材料入库:
,送货单内容与《物料需求申购单》是否一致,如有差错需供应商提供一致的送货单(无送货单的由采购部负责提供)。
,由仓库先按申购单(订单)核对数量,并在送货单上签名,只对数量负责。待质管部检验合格并出具《收料检验入库单》后方可入库。
对于新产品的原辅材料,必须先检验或设计部确认后,才可办理入库手续。
《不合格处理单》处理。
所有原辅材料入库,仓库必须根据质管部《收料检验入库单》入库,不合格物料则由采购部通知供应商退货,对明确退货的材料,采购部及时处理必须在三天内办理完退货。特殊情况经副总批准后确定存放期限。
,多余部分经汇报公司副总经理批复后由仓库保管,并做进库存帐上,以备下次物料申购时扣除,避免物料的不合理使用。
将检验合格材料整齐的堆放到规定的区域内,同时做好登帐记录及物料标识。
《收料检验入库单》开具《入库单》,同时按相应的内容登帐。
《入库单》后面交主管签字,
签字后由仓管员按要求进行分类,并将红、蓝、黄联单据分别交采购、财务、供应商。
月底结束按要求分类分别装订保存。
自制件入库:
生产过程的自制件直接由车间转入下道工序,不需办理入库。
根据质管部《收料检验入库单》清点数量并核对入库单内容是否完整(包括名称、型号、规格、图号、计量单位),并经质管部签字确认后方可办理入库,仓库及时通知采购部。
根据入库单登帐后交主管签字,
~。
零星材料的入库:
根据送货单,仓库报检,质管部门检验,检验合格后,核对内容、清点数量(包括外协),保管员同时在送货单上签字,留下通知联作为入库依据。
~。
外协入库:
仓库报检,合格后核对送货单内容、清点数量,留下通知联作为入库依据。
~。

,不合格品按《退库单》核对数量,《退库单》要检验员签字并注明规格、尺寸、型号、数量(重量)。
其他不合格品,按质管部的《不合格处理单》处理意见办理。
,由营销部牵头相关部门负责人共同商定并开具退货手续给仓库
与质管部。质管部鉴定合格入库;不合格按《不合格处理单》处理意见办理。

仓库发料应按来料日期的先后顺序,坚持先进先出的原则。
发料时必须根据手续完备的领料单,严格按生产任务书和物料需求计划发放,并认