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县审计局2017年度审计整改报告.docx

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县审计局2017年度审计整改报告.docx

上传人:fr520520 2018/9/28 文件大小:19 KB

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文档介绍

文档介绍:- 1 -
县审计局2017年度审计整改报告
2017年度6月,县十七届人大常委会第四次会议听取和审议了《关于2016年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。县审计局高度重视审计揭示问题和推动整改落实,及时研究部署,督促各有关单位采取积极有效措施,切实纠正问题,完善制度,规范管理。同时要求,对报告中反映的一些重复出现的问题,要从体制机制的角度找原因,确保整改到位、有效。县审计局将审计整改作为实现审计成果转化的重要抓手,多措并举提高整改实效。一是创新整改思路。将整改工作重心前移,坚持审计发现问题与整改问题同步,做到发现一个问题就帮助解决一个问题,把审计整改贯穿于审计全过程;二是注重整改指导。
在送达审计报告的同时发送审计整改告知函,向被审计单位明确整改事项,提出要求,限定时限。在审计实施阶段或审计报告送达时,由审计组长组织召开被审计单位分管领导及相关责任人会议,帮助其分析问题产生的原因,指明整改方向,制定整改措施,倒逼各部门单位财务管理、决策机制方面的改革创新,有效堵塞管理漏洞;三是加强整改督促。在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上,建立问题整改“销- 2 -
号”制度。建立审计整改台账,将被审计单位的整改结果逐项登
记,对已整改到位或者正在整改的问题,要求提供相关证明材料,并根据整改情况进行逐项销号;四是继续与县人大、县纪委、县委组织部、县目标办等部门密切配合,开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作,将整改情况列入县目标考核扣分事项,有力推进各项整改措施落到实处。
各相关部门及单位积极采纳审计意见和建议,成立整改工作领导小组,研究制定整改方案,采取有效措施,推进审计整改工作更加务实有效。同时,完善相关规章制度,加强内部控制和管理,避免同类问题再次发生,对涉及跨部门的问题