1 / 8
文档名称:

中国注册会计师协会.doc

格式:doc   大小:82KB   页数:8页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

中国注册会计师协会.doc

上传人:文库旗舰店 2018/10/13 文件大小:82 KB

下载得到文件列表

中国注册会计师协会.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:附件3:
关于举办事务所业务骨干培训班的课程设计及培训班预算(草案)
为提高我国会计师事务所的整体执业水平和注册会计师的职业素质,中国注册会计师协会拟在北京国家会计学院举办为期3个月的培训,其中2个月在北京国家会计学院举办,另外一个月在香港考察、学****该培训班的课程安排及培训班的预算如下:
北京国家会计学院培训部分:
关于课程设计
新法规、新知识介绍
课程名称
内容
上课时数
拟聘请教师
备注
新颁布的会计准则
新颁布的审计准则
法律法规方面的知识
中外法规的比较
近期颁布的会计准则、审计准则
证券业法律知识
公司法
经济法
财政部、中注协的有关法规
中外有关会计准则、审计准则的比较
1
1
1
1
财政部会计司
证监会会计部
中注协标准部
谈判、沟通技巧
沟通技巧
与客户的沟通技巧
与前任会计师的沟通
项目组内部的沟通
上级主管部门、法律法规制定部门间的沟通
1
国内会计师事务所
谈判技巧
业务开发中的谈判技巧
客户交往中的礼仪
1
国家会计学院
年度会计报表审计
审计目标与审计范围
审计的总目标
审计的具体目标
审计过程与审计目标的实现
1
国家会计学院课程开发组专家
审计证据与审计工作底稿
审计证据
审计工作底稿
1
国家会计学院课程开发组专家
审计计划和审计重要性
审计计划
审计重要性
1
国家会计学院课程开发组专家
内部控制及其测试与评价
内部控制的基本介绍
内部控制测试
内部控制评价
管理建议书
1
国家会计学院课程开发组专家
审计测试中的抽样技术
审计抽样概述
控制测试中抽样技术的运用
实质性测试中抽样技术的运用
1
国家会计学院课程开发组专家
销售与收款循环审计
销售与收款循环概述
内部控制测试和交易的实质性测试
主营业务、应收账款、坏账准备审计
其他相关帐户审计
2
国家会计学院课程开发组专家
年度会计表审计
购货与付款循环审计
购货与付款循环概述
应付账款审计
固定资产和累计折旧审计
其他相关帐户审计
2
国家会计学院课程开发组专家
生产循环审计
存货成本审计
分析性复核
存货监盘
应付工资审计及其他相关帐户审计
2
国家会计学院课程开发组专家
筹资与投资循环审计
筹资与投资审计概述
借款审计
所有者权益审计
投资审计
其他相关帐户审计
2
学院课程国家会计开发组专家
货币资金与特殊项目审计
货币资金与业务循环
现金审计
银行存款审计
其他货币资金审计
特殊项目审计
2
国家会计学院课程开发组专家
终结审计与审计报告
审计报告编前工作、概述
审计报告准则、基本类型
审计报告的编制
期后发现的事实
特殊目的的审计报告
2
国家会计学院课程开发组专家
特殊审计业务
基建审计
建设工程概、预结算
会计师事务所从事基本工程预算、决算审核暂行办法
基建审计案例分析
2
1
1
长安大学
德勤会计师事务所
验资
验资实务公告
验资中的新问题、新变化
验资实务与案例分析
1
1
中注协标准部
大华会计师事务所
法律责任与职业道德
法律责任
职业道德
注册会计师的法律责任